你好,同學(xué) 現(xiàn)在你開的如果是普通發(fā)票,免稅,沒有上限了
老師,我想問一下,我家是定期定額征收的個(gè)體戶,增值稅的政策是季度不超過45萬(wàn)不交稅,個(gè)稅是季度不超過15萬(wàn)不交稅,專管員給核定的季度銷售額是29700,也就是月度9900,我家基本上不開票,季度銷售額60萬(wàn)左右,我季度申報(bào)的時(shí)候銷售收入那自動(dòng)出來29700,我直接申報(bào)這個(gè)數(shù)沒啥問題吧?
老師我這邊個(gè)體戶申報(bào)的時(shí)候看到核定征收核定金額是一個(gè)季度9萬(wàn),這跟現(xiàn)在政策說的一個(gè)季度45萬(wàn)免征沖突嗎,我這個(gè)一個(gè)月發(fā)票能開超過9萬(wàn)
老師您好,我想問一下我是個(gè)體工商戶 我定期定額核定的是銷售類(核定9萬(wàn)8)開票開的服務(wù)類,比如按照以前的政策一個(gè)季度不能超45萬(wàn) (我一個(gè)季度銷售類未開 服務(wù)類開了27萬(wàn) 老師就說我一個(gè)季度開超過45萬(wàn) 合計(jì)銷售額是按照核定9.8*3+加開的服務(wù)類的發(fā)票27萬(wàn)來算的嗎
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,政策上不是說月銷售額不超過10萬(wàn),一季度不超過30萬(wàn)不是免稅嗎?為什么我們稅務(wù)專管員說我們的核定額度每月只有3萬(wàn),一個(gè)季度9萬(wàn),我們一個(gè)季度開了20多萬(wàn),超過太多了,變成了查賬征收呢?查賬征收說要我們交20%的個(gè)稅?政策上說的月銷售額10萬(wàn)和專管員說的定額3萬(wàn)有什么區(qū)別?
我是一家個(gè)體戶,專管員核定了勞務(wù)銷售額6萬(wàn),服務(wù)銷售額48000元,如果我服務(wù)類開票超過48000元,但是勞務(wù)開票未超過6萬(wàn),是不是申報(bào)個(gè)稅是按服務(wù)類開票金額加上核定6萬(wàn)的銷售額申報(bào),以前申報(bào)是按兩項(xiàng)開票金額合計(jì)數(shù)申報(bào)的,不管其中一項(xiàng)超沒超,如果按以前那種申報(bào),個(gè)稅就會(huì)少申報(bào)了,請(qǐng)問具體是哪種才是對(duì)的?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師是去年第四季度的 申報(bào)的時(shí)候提示沒稅費(fèi) 今天老師打電話喊補(bǔ)稅費(fèi)呢
去年的政策讓你補(bǔ)是去年的 今年免稅,沒有上限
申報(bào)的時(shí)候提示沒有稅費(fèi)的 現(xiàn)在又打電話喊該申報(bào)表
但是我們最開始就說開服務(wù)類發(fā)票 但是核定可能沒注意核定的銷售類的 這種可以找專管老師嗎 銷售類就沒開過
今年的 我知道吶
我就想問核定的銷售類的 跟開服務(wù)類的有沖突哈 核
你好,那你這種你聯(lián)系管理員,說一下你的情況,讓他重新給你改核定信息。
一般可以修改以前年度的核定信息嗎
這個(gè)修改了,網(wǎng)上申報(bào)不起,需要去大廳申報(bào)處理