你好 企業(yè)所得稅匯算清繳補繳稅額要通過以前年度損益調整科目核算. 通過匯算清繳,用全年應交所得稅減去已預交稅額,得到的數額如果是正數,代表企業(yè)應補繳稅額,分錄如下: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 繳納此匯算清繳稅款時,分錄如下: 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 調整未分配利潤,分錄如下: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 如果是負數,代表企業(yè)多繳稅額,分錄如下: 借:應交稅費-應交所得稅 貸:以前年度損益調整 調整未分配利潤,分錄如下: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師好,做匯算清繳繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么寫啊
老師你好,繳納匯算清繳企業(yè)所得稅,怎么寫分錄呀,需要計提嗎
老師,繳納21年匯算清繳企業(yè)所得稅,怎么寫分錄
老師你好,匯算清繳,繳納企業(yè)所得稅,分錄怎么寫
老師,匯算清繳繳納所得稅,分錄怎么寫呀
老師 21年購入的固定資產在22年度所得稅報表中 加速折舊了金額合計為1112550.91 23年 24年應該怎么調整
匯算清繳,多交稅了申請退稅,退稅申請理由寫什么
老師,2024年匯算清繳,發(fā)現24年成本暫估多了90多萬,如何做賬務處理呢
辭退補償金在匯算清繳時填在哪里
老師,甲的收款,記到乙上了,借銀存,貸應收乙,下個月更正過來,借應收乙,貸應收甲,這樣可以嗎?
老師,我們有個營業(yè)執(zhí)照,經營范圍里面有餐飲管理,我們現在想用這個營業(yè)執(zhí)照做餐飲(開餐廳),經營范圍是不是必須加上餐飲服務?
冷庫已投入使用,租賃給別人,現在是還有些未付的工程款未付,現在付了,要在建工程轉固定資產嗎?金額是大筆的
老師 一般納稅人的企業(yè)所得稅不是按月申報嗎?
幼兒園政府補助生均津貼未到賬,計提記賬的話是到借方應收賬款,貸方營業(yè)外收入嗎嗎
老師,固定資產折舊是這樣做嗎? 甲公司一臺用于生產M產品的設備預計使用年限為5年,預計凈殘值為零。假定M產品各年產量基本均衡。 折舊方法: 工作量/平均年限法:100/5=20 年數總和法:第一年100*5/(1+2+3+4+5)=33.33;第二年66.67*4/(1+2+3+4)=26.67;第三年40*3/(1+2+3)=20;第四年20*2/(1+2)=13.33;第五年6.66 雙倍余額遞減法:第一年2/5×100=40;第二年0.4*60=24;第三年0.4*36=14.4;第四年10.5;第五年10.5