你好,增值稅不可以的,招待費(fèi)不允許的, 所得稅按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)小按照哪個(gè)來抵扣 招待費(fèi)
老師,請(qǐng)問下入招待費(fèi)的住宿費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師,住宿費(fèi)通過業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目核算,收到的住宿費(fèi)專票其進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?
為什么員工出差可以取得專票的住宿費(fèi),可以抵扣,但是招待客人、客戶的住宿費(fèi)取得的專票不可以抵扣?
招待專家的住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么,所得稅費(fèi)用可以稅前扣除么?
老師,招待專家的住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么,所得稅費(fèi)用可以稅前扣除么?計(jì)入什么科目?
營業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā),開具銷項(xiàng)發(fā)票可以開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)嗎
老師,請(qǐng)教一下,老板是A公司的法人,同時(shí)又是B公司的股東之一,他想拿A公司的設(shè)備投資入股B公司,需要先將設(shè)備轉(zhuǎn)讓給他個(gè)人然后再入股嗎?
老師,湖南公司注銷已取得清稅證明了,工商也已經(jīng)進(jìn)行清稅組公示和債權(quán)人公告了,下一步是不是等公示期滿,再操作,下一步又是怎么操作注銷呢?可以網(wǎng)上辦理嗎?
2022年暫估成本,發(fā)票在2024年匯算清繳之前回來,滯納金算多長時(shí)間的?
老師好 我們公司去年納稅信用等級(jí)都還是a級(jí) 今年就變成M級(jí)了 說100208評(píng)價(jià)年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入 是怎么回事? 我明明有收入啊 每個(gè)月也在交增值稅 去年開票都有700多萬?
2025年4月補(bǔ)交2024年的印花稅和附加稅,匯算清繳時(shí)請(qǐng)問怎么填?
老師,我是一家建筑勞務(wù)分包公司,目前還沒有建賬,請(qǐng)給我發(fā)一份適合的科目表,行嗎?
老師您好,我們公司賬戶被凍結(jié)了,4月對(duì)公賬戶一分錢都沒進(jìn)來,公司賬戶對(duì)應(yīng)一個(gè)網(wǎng)店,一個(gè)月回款才14000。 我們?yōu)槭裁磿?huì)繳納6000的銷項(xiàng)稅呢?
老師,內(nèi)賬好幾個(gè)公司,二級(jí)科目是各公司名稱,三級(jí)科目才是各業(yè)務(wù)的設(shè)置科目,可以參考學(xué)堂哪個(gè)企業(yè)呢
老師,匯算表A105000,我把原材料,費(fèi)用類,包括財(cái)務(wù)費(fèi)用的調(diào)整 金額都填入第45列的其他的調(diào)增金額可以嗎,就不去填賬載金額,稅收金額了
如果你給他申報(bào)了個(gè)稅,可以做福利費(fèi)里面的。
就是他們來我們當(dāng)?shù)?我們公司給支付的酒店住宿費(fèi),這個(gè)住宿費(fèi)我們員工自己報(bào)銷的話,只能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面是么?
你們給他申報(bào)了個(gè)稅嗎?申報(bào)了個(gè)稅是你單位職工的,可以做福利費(fèi)。
沒有申報(bào)個(gè)稅,就是相當(dāng)于員工先墊付,然后再回單位給報(bào)銷這種
啊,那就是招待費(fèi)里面的。
好的,對(duì)了老師,還有一個(gè)問題,我們委托高校進(jìn)行技術(shù)開發(fā),對(duì)方給我們開具了技術(shù)開發(fā)的發(fā)票,我們計(jì)入管理費(fèi)用——研究費(fèi)用——其他費(fèi)用——專家咨詢可以么?這個(gè)可以加計(jì)扣除么?
你好,委托成果屬于你單位的,你可以做到研發(fā)支出里面的。
如果知識(shí)產(chǎn)權(quán)不歸我們所有的話,我們應(yīng)該計(jì)入什么科目?就不能計(jì)入研究開發(fā)里面了是吧 ?
你好,那你們買來這個(gè)是做什么用的,屬于成本的話,做主營業(yè)務(wù)成本
如果是自己使用的做管理費(fèi)用。