同學(xué)你好,兩種情況,一是沒有繳納附加稅,二是繳納了附加稅,但是回執(zhí)簡(jiǎn)化了,只顯示增值稅,不顯示附加稅。
申報(bào)完增值稅,沒有先繳稅,申報(bào)附加稅,怎么顯示已申報(bào),不要重復(fù)申報(bào)的提示,城建稅和教育稅申報(bào)不進(jìn)去怎么回事,第一次繳納增值稅,之前都是留底系統(tǒng)自動(dòng)直接0申報(bào)附加稅了
現(xiàn)在在電子稅務(wù)局報(bào)稅報(bào)完增值稅報(bào)附加稅的時(shí)候顯示已申報(bào),可是并沒有申報(bào),我已申報(bào)查詢的時(shí)候是這樣子是已經(jīng)申報(bào)了嗎?是零申報(bào)不用繳附加稅。以前報(bào)的時(shí)候就算不用繳也要點(diǎn)幾下的。這次去點(diǎn)提交的時(shí)候顯示已申報(bào)!
老師,附加稅是以增值稅作為計(jì)稅依據(jù),申報(bào)繳納時(shí)候只繳納增值稅嗎?
老師,申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候,回執(zhí)為什么不顯示繳納的附加稅?
我申報(bào)增值稅為啥附加稅不用繳納。增值稅要交。系統(tǒng)顯示不用繳納
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎