就是開(kāi)的專票上的稅金交增值稅,按增值稅*6%交附加稅費(fèi)
老師好!個(gè)體工商戶核定季度計(jì)稅依據(jù)是285000元,但10月開(kāi)了29萬(wàn)多,超過(guò)季度計(jì)稅依據(jù),我是湖北省的,那增值稅和附加稅要交稅嗎?個(gè)稅要交嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在第二季度開(kāi)了8萬(wàn)元專票,除了交納增值稅,附加稅三個(gè)都要交嗎?
老師,您好!小規(guī)模第一季度開(kāi)了10萬(wàn)普票,20萬(wàn)的專票,10萬(wàn)普票不需要交增值稅和附加稅。20萬(wàn)的專票需要交增值稅和城建稅減半。這樣情況,直接在這個(gè)季度末把普票不交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,專票交增值稅的把他轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅,和計(jì)提附加稅。還是第二季度初在處理啊?
老師您好,小規(guī)模公司今年第一季度征收率1個(gè)點(diǎn)普票開(kāi)超45萬(wàn),繳納了增值稅,第二季度紅沖了一張,然后又開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)的專票,這樣咋申報(bào)呢老師!
你好老師,我是小規(guī)模納稅人,第二季度開(kāi)了10萬(wàn)3%的專票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月我報(bào)增值稅應(yīng)該交多少呢
某公司計(jì)劃增添一條設(shè)備?,F(xiàn)有甲、乙兩個(gè)方案可供選擇:甲方案需要投資110萬(wàn)元,預(yù)計(jì)殘值為10萬(wàn)元。投入營(yíng)運(yùn)時(shí),需墊支營(yíng)運(yùn)資金10萬(wàn)元。預(yù)計(jì)年銷售收入為200萬(wàn)元,第一年付現(xiàn)成本為60萬(wàn)元,以后在此基礎(chǔ)上每年維修費(fèi)增加20%。5年后出售價(jià)值為10萬(wàn)元。乙方案需要投資150萬(wàn)元,預(yù)計(jì)殘值為15萬(wàn)元。投入營(yíng)運(yùn)時(shí),需墊支營(yíng)運(yùn)資金20萬(wàn)元。預(yù)計(jì)年銷售收入為140萬(wàn)元,年付現(xiàn)成本為110萬(wàn)元。5年后出售價(jià)值為30萬(wàn)元。兩方案的預(yù)計(jì)使用壽命均為5年,折舊均采用直線法,公司所得稅稅率為25%,折現(xiàn)率5%。要求:1.計(jì)算建設(shè)期、運(yùn)營(yíng)期、終結(jié)點(diǎn)現(xiàn)金凈流量2.計(jì)算凈現(xiàn)值3.計(jì)算凈現(xiàn)值率4.計(jì)算年金凈流量5.計(jì)算現(xiàn)值指數(shù)6.靜態(tài)回收期7.方案比選
303320.88含稅1%專票,那幫我算下本次本筆發(fā)票,公司總共需要交多少稅。(城建,附加稅按0.05%符合減半就減半哈,利潤(rùn)按0.0234,印花稅,增值稅,,沒(méi)有其他稅了對(duì)嗎?除個(gè)稅)
公司名下沒(méi)有車(chē),員工辦完公事后要如何報(bào)銷加油費(fèi)?怎么解決!
請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司可以把勞務(wù)分包給個(gè)體工商戶嗎?怎么簽合同,現(xiàn)在補(bǔ)辦個(gè)體工商戶,補(bǔ)簽合同
老師其他應(yīng)收款貸方余額是什么意思?
老師,改年報(bào),這個(gè)工資都包括啥啊
請(qǐng)教一下,當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額,在年度匯算清繳時(shí)應(yīng)填哪個(gè)表,如何填?
老師,進(jìn)口的報(bào)關(guān)費(fèi)一般計(jì)入什么科目?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓、撤資、清算,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)未分配利潤(rùn)能否扣除?哪個(gè)老師能否給我原理講清楚,老是記一段時(shí)間就忘了
老師,信用減值損失也是損益類科目?跟資產(chǎn)減值損失是一樣的?
沒(méi)有優(yōu)惠嗎?城建稅選擇啥政策呢?自動(dòng)出來(lái)表格城建稅是0兩個(gè)附加稅減半
應(yīng)該是城建稅減半,附加稅為0
老師您好!自動(dòng)出來(lái)表格是這
城建稅選擇啥?
老師我應(yīng)該咋填這個(gè)表呢?
選小微企業(yè)減半征收那個(gè)就行
老師就這幾個(gè)選那個(gè)呢?
這個(gè)就奇怪了哈。應(yīng)該是 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第10號(hào)?代碼10049301 六稅減半
老師那我咋報(bào)呢
你好,暫時(shí)不申報(bào),等明天咨詢12366處理哈
那我等老師回復(fù)?
你好,自行聯(lián)系當(dāng)?shù)囟惥?2366了哈,把情況說(shuō)清楚就是了