裝修費、借管理費用 貸長期待攤費用 一次攤銷了就可以的
老師好,我們公司跟一個節(jié)稅平臺合作,給平臺打款2萬,平臺也給我們開了2萬的專票,我們認(rèn)證了,也抵稅了!這個平臺是給靈活用工的人員結(jié)算工資用的,上面的兩萬沒結(jié)算完,還有50在上面沒動,但是平臺被稅務(wù)查,封掉了。平臺讓我給他開紅字發(fā)票50。對于我們公司來說不合理吧!畢竟現(xiàn)在錢轉(zhuǎn)不出來了,而且我們當(dāng)初是給這個平臺打款2萬,也收到了2萬專票的
老師,我們公司改擴建重新裝修了一個辦公室出來,當(dāng)時結(jié)算單上面是54000元,也已經(jīng)驗收了,我按照驗收報告和結(jié)算單的金額已經(jīng)開始攤銷了3個月了,但是這個月老板去談了價格,對方開票5萬元給我們,只要求我們付5萬元,請問,我應(yīng)該把多的4千元做到營業(yè)外收入,還是調(diào)整之前做的攤銷呢?我做的長攤費用
老師 就是我們轉(zhuǎn)讓辦公室 這里面包含了固定資產(chǎn)7萬 還有沒有攤銷完的裝修費10萬 但是我們轉(zhuǎn)讓我們只是收到15萬 也開了15萬的發(fā)票過去 相當(dāng)于我們虧損了2萬 這個完整的一個分錄改怎么寫呢
老師 請教個問題 就是我們轉(zhuǎn)讓辦公室 這里面包含了固定資產(chǎn)7萬 還有沒有攤銷完的裝修費10萬 但是我們轉(zhuǎn)讓我們只是收到15萬 也開了15萬的發(fā)票過去 相當(dāng)于我們虧損了2萬 這個完整的一個分錄改怎么寫呢
老師 請教個問題 就是我們轉(zhuǎn)讓辦公室 這里面包含了固定資產(chǎn)7萬 還有沒有攤銷完的裝修費10萬 但是我們轉(zhuǎn)讓我們只是收到15萬 也開了15萬的發(fā)票過去 相當(dāng)于我們虧損了2萬,這15萬 這個完整的一個分錄改怎么寫呢?老師
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因為五月沒完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個點吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計分錄各多少
之前車已經(jīng)計入固資了,也計提了折舊,后來車被撞了,收到了保險公司跟拍賣公司賠付的車款,這個怎么做賬呢,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,比如說辦公室衛(wèi)生,兼職有年齡要求嗎?比如說老板的媽媽70多歲,可以做嗎?個稅怎么交
無形資產(chǎn)預(yù)期不能為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其賬面價值轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的會計分錄怎么寫呢
老師,對外投資的公司,長投沒收回來,做了損失處理,匯算清繳要怎么填?
甲乙丙丁四人出資設(shè)計有限責(zé)任公司,丁用設(shè)備出資,評估后不足以全面履行出資義務(wù),且丁無力補全。這時,甲乙丙3人有連帶責(zé)任替丁補足了。我想問這個時候他們的出資額是否會發(fā)生變更?還是說丁后面有錢了,補給他們3人?
請問為一個攪拌站提供勞務(wù),機械,原料都是攪拌站提供,我方只是提供人員進行生產(chǎn)加工,應(yīng)該給對方提供稅率多少的發(fā)票?
老師好,比如五月進項票,我先勾選確認(rèn)現(xiàn)在有的,等過幾天再來其他發(fā)票,再勾選確認(rèn)可以嗎?
我是這樣做的 麻煩幫我看看對不對哈 借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)收賬款 營業(yè)外支出貸 固定資產(chǎn)清理 累計攤銷 在借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 ?還有就是我開了15萬的發(fā)票 就相當(dāng)于我有15萬的收入 但是我這15完來抵消的固定總產(chǎn)清理和累積攤銷 那申報表和利潤表就對不上啦 怎么辦呢?
這個累計攤銷不對,累計攤銷是針對無形資產(chǎn)的。
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 然后攤銷的單獨做借管理費用貸長期戴攤費用。
貸長期待攤費用 這個
還有就是我開了15萬的發(fā)票 就相當(dāng)于我有15萬的收入 但是我這15完來抵消的固定總產(chǎn)清理和累積攤銷 那申報表和利潤表就對不上啦 怎么辦呢?老師
把我上面的第二個分錄固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入就可以了。
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借銀行 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 然后攤銷的單獨做借管理費用貸長期戴攤費用。 這樣的話,就是固定資產(chǎn)清理這邊不就是有余額了嗎,那怎么辦呢?老師,著急
第三個分路借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,怎么會有余額