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老師 請教個問題 就是我們轉(zhuǎn)讓辦公室 這里面包含了固定資產(chǎn)7萬 還有沒有攤銷完的裝修費10萬 但是我們轉(zhuǎn)讓我們只是收到15萬 也開了15萬的發(fā)票過去 相當(dāng)于我們虧損了2萬,這15萬 這個完整的一個分錄改怎么寫呢?老師

2023-07-09 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-09 09:32

裝修費、借管理費用 貸長期待攤費用 一次攤銷了就可以的

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快賬用戶2695 追問 2023-07-09 09:38

我是這樣做的 麻煩幫我看看對不對哈 借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)收賬款 營業(yè)外支出貸 固定資產(chǎn)清理 累計攤銷 在借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 ?還有就是我開了15萬的發(fā)票 就相當(dāng)于我有15萬的收入 但是我這15完來抵消的固定總產(chǎn)清理和累積攤銷 那申報表和利潤表就對不上啦 怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-09 09:39

這個累計攤銷不對,累計攤銷是針對無形資產(chǎn)的。

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齊紅老師 解答 2023-07-09 09:40

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 然后攤銷的單獨做借管理費用貸長期戴攤費用。

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齊紅老師 解答 2023-07-09 09:40

貸長期待攤費用 這個

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快賬用戶2695 追問 2023-07-09 09:55

還有就是我開了15萬的發(fā)票 就相當(dāng)于我有15萬的收入 但是我這15完來抵消的固定總產(chǎn)清理和累積攤銷 那申報表和利潤表就對不上啦 怎么辦呢?老師

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齊紅老師 解答 2023-07-09 09:56

把我上面的第二個分錄固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入就可以了。

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快賬用戶2695 追問 2023-07-09 10:24

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借銀行 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 然后攤銷的單獨做借管理費用貸長期戴攤費用。 這樣的話,就是固定資產(chǎn)清理這邊不就是有余額了嗎,那怎么辦呢?老師,著急

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齊紅老師 解答 2023-07-09 10:41

第三個分路借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,怎么會有余額

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裝修費、借管理費用 貸長期待攤費用 一次攤銷了就可以的
2023-07-09
您好,正在給您回復(fù),請稍等
2023-07-09
你好 借:銀行存款15 貸:管理費用15 之前攤銷的你是怎么做賬的
2023-07-09
您好,肯定不正常呀,我們要把材料發(fā)票先計入存貨科目中,按收入的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入不確認(rèn)就不要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2024-01-12
你好同學(xué),你可以調(diào)增那個收入呀,你可以調(diào)整你的無票收入。
2022-05-17
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