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老師,咨詢您一下,我們5月份新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務合同,說是b的研發(fā)服務 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 問題: 一、當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了研發(fā)相關服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢??

2023-07-09 07:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-09 07:04

您好,收款先掛往來,滿足收入條件再結轉收入

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快賬用戶8709 追問 2023-07-09 07:38

5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業(yè)務是給其他公司做,技術開發(fā),技術服務,研發(fā)服務等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬收入.雙方簽約了技術研發(fā)合同,八萬不計入實收資本,計入收入,怎么做收入和成本的賬務處理呢?

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快賬用戶8709 追問 2023-07-09 07:39

5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業(yè)務是給其他公司做,技術開發(fā),技術服務,研發(fā)服務等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬收入.雙方簽約了技術研發(fā)合同,八萬不計入實收資本,計入收入,怎么做收入和成本的賬務處理呢?還有月末怎么計提工資薪金呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-09 08:06

1收到款項沒交付,不滿足收入確認,只能先掛往來

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齊紅老師 解答 2023-07-09 08:06

后期根據(jù)履約完成,確認收入結轉成本

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快賬用戶8709 追問 2023-07-09 08:11

5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業(yè)務是給其他公司做,技術開發(fā),技術服務,研發(fā)服務等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬收入.雙方簽約了技術研發(fā)合同,八萬不計入實收資本,計入收入,1.怎么做收入和成本的賬務處理呢?2.還有月末怎么計提工資薪金呢計提工資薪金的賬務處理怎么做呢 3.B給A打款,A給B開專票,研發(fā)服務費,稅務局代開專票,a是小規(guī)模企業(yè),b是一般人,那增值稅專用發(fā)票上面的稅點是6%還是1%呢?

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快賬用戶8709 追問 2023-07-09 08:12

老師,6.1號已經(jīng)給b開了八萬的發(fā)票了,收入到賬了,發(fā)票也給客戶開了,不可以確認收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-09 08:23

交付甲方要求的任務或工作?

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齊紅老師 解答 2023-07-09 08:23

確認收入是看控制權轉移,與開票無關

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快賬用戶8709 追問 2023-07-09 08:39

就是把八萬打給我們了,沒有說什么時候交付,就說給我們八萬,我們自己干就行

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快賬用戶8709 追問 2023-07-09 08:41

打款給我們,我們給他們服務一年,就是這樣,具體研發(fā)服務什么內(nèi)容,他們給安排活

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齊紅老師 解答 2023-07-09 10:20

那您就不能開票確認收入,

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您好,收款先掛往來,滿足收入條件再結轉收入
2023-07-09
一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎? 不算籌辦期的,建議計入管理費用工資的 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000,會計分錄,借,銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費增值稅 這分錄沒問題的 三,a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 對的
2023-07-08
一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 因為公司已經(jīng)開始營業(yè)了,正常做賬計入管理費用工資里面的 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 后期研發(fā)成功后才確認收入 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這個是你們公司的收入的,賬務處理是沒問題的
2023-07-08
一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎? 不算籌辦期的,建議計入管理費用工資的 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000,會計分錄,借,銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費增值稅 這分錄沒問題的 三,a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 直接計入收入的,學員
2023-07-08
你好!1借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 2借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬等。 3借管理費用-工資,主營業(yè)務成本-工資 貸應付職工薪酬 4這個是1%的稅率 5不涉及
2023-07-09
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