您好,本來其他應(yīng)收款113轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出但稅法不認(rèn)要調(diào)增,其他應(yīng)付款93轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入要交所得稅,現(xiàn)在往前幾個(gè)月調(diào)賬,把借:其他應(yīng)付 93 貸:其他應(yīng)收93,這樣只剩下其他應(yīng)收20了,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出20,這樣少交稅了
獨(dú)立核算的分公司現(xiàn)在要注銷,但其他應(yīng)付款法人名下還有400萬無力償還該怎么賬務(wù)處理
老師,請(qǐng)問公司想要注銷,但是其他應(yīng)付款和實(shí)收資本有余額,公司賬上已經(jīng)沒錢了,其他應(yīng)付款也無力償還,其他應(yīng)付款是股東,股東同意不用還款,請(qǐng)問賬務(wù)上要怎么處理
老師好,公司注銷,欠了法人5萬元,掛了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無力償還,這樣需要怎么處理呢
老師,公司注銷。無力償還的其他應(yīng)付款-法人工資!我做進(jìn)了營(yíng)業(yè)外收入。請(qǐng)問要附上什么憑證。
老師好,申請(qǐng)稅務(wù)注銷前,負(fù)債表其他應(yīng)付款貸方18萬無力償還,未分配利潤(rùn)負(fù)13萬 預(yù)付賬款5萬無法收回 ,如何調(diào)整不用交稅 ,具體會(huì)計(jì)分錄及要準(zhǔn)備的相關(guān)原始憑證是什么
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
營(yíng)業(yè)外支出不可以所得稅前扣除嗎??
調(diào)增是把這20萬的營(yíng)業(yè)支出作為收入來收所得稅嗎?
老師營(yíng)業(yè)外支出20萬,數(shù)額是不是有點(diǎn)大呀?稅務(wù)會(huì)關(guān)注嗎?
您好,1.不是所有的營(yíng)業(yè)外支出都能稅前扣除的。 2.調(diào)增是把這20萬的營(yíng)業(yè)支出作為收入來收所得稅,不是的,就是本來在會(huì)計(jì)利潤(rùn)里我們扣了這20萬,現(xiàn)在不讓扣了,比如收入100-營(yíng)業(yè)外支出20=80會(huì)計(jì)利潤(rùn),現(xiàn)在調(diào)整為80%2B20=100會(huì)計(jì)利潤(rùn), 3.老師營(yíng)業(yè)外支出20萬,數(shù)額是不是有點(diǎn)大,這個(gè)是納稅調(diào)增的,沒關(guān)系的。我們借:其他應(yīng)付 93 貸:其他應(yīng)收93這個(gè)分錄最好在2022年憑證分錄里調(diào)整,不要在最近月份調(diào)整
老師,如果調(diào)整2022年的憑證。調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表不也都變了嗎?那和已經(jīng)申報(bào)過的財(cái)務(wù)報(bào)表不就不符了嗎?那在稅務(wù)局那里怎么去平衡呀?
另外老師如果現(xiàn)在做賬務(wù)調(diào)整的話,24年注銷公司這段時(shí)長(zhǎng)合適嗎?
老師。調(diào)賬后剩余的其他應(yīng)收20??刹豢稍倮^續(xù)增加其他應(yīng)付20,然后用同樣的方法把其他應(yīng)收20調(diào)平。這樣其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都為0。這樣做可以嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
您好,您說提對(duì),我剛才只想著在往來科目里調(diào)整不影響利潤(rùn)表,但負(fù)債表變動(dòng)了,那還是在23年前半年調(diào)整,24年注銷,這樣好一些
老師那剩余的其他應(yīng)收20可不可以再增加其他應(yīng)付20用來調(diào)平?
您好,可以我們賬上沒其他應(yīng)付了啊,憑空增加分錄我沒想到呢
就是公司賬上再進(jìn)一筆款20萬,然后掛其他應(yīng)付。然后再用上述方法和其他應(yīng)收對(duì)沖調(diào)平。這么做可以吧?
您好,公司清算后,清償完公司債務(wù)的,如果公司賬戶還有余額的,剩余財(cái)產(chǎn)按出資比例分配給股東,分配給股東也要交個(gè)稅啊,不合算的
老師,我的意思是?,F(xiàn)在公司賬上其他應(yīng)付款是93。我再掛一筆,其他應(yīng)付款20。這樣其他應(yīng)付款余額就是113。然后其他應(yīng)收款是113。再用你教我的方法。借其他應(yīng)付款113貸其他應(yīng)收款113。這樣其他應(yīng)收和其他應(yīng)付就都沒有了。這么。操作可不可以?
您好,我覺得可以的
謝謝老師!
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!