你好,學(xué)員,有具體的背景嗎

權(quán)益法下核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資出售一部分,剩余部分按交易性金融資產(chǎn)資產(chǎn)計(jì)量,原在權(quán)益法下的其他綜合收益借方余額怎么處理? 書上答案是 借:盈余公積 未分配利潤(rùn) 貸:其他綜合收益 不應(yīng)該是 借:投資收益 貸:其他綜合收益 嗎?
老師您好!請(qǐng)教您一下。同控下合并報(bào)表時(shí),調(diào)整和抵消分錄里,盈余公積和未分配利潤(rùn)要按占股份額結(jié)轉(zhuǎn)到資本公積嗎?比如,股本,2000,資本公積1000,盈余公積1000,未分配利潤(rùn)800,占股70%,同控下。1.借:股本2000,資本公積1000,盈余公積1000,未分配利潤(rùn)800,貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資3360,少數(shù)股東權(quán)益1440。2.借:資本公積1260 貸,盈余公積700,未分配利潤(rùn)560
合并報(bào)表 請(qǐng)問(wèn)合并報(bào)表,調(diào)整的時(shí)候,有利潤(rùn)的 1、借:長(zhǎng)期股權(quán)投資--損益調(diào)整 貸:投資收益 2、調(diào)權(quán)益: 借:實(shí)收資本/股份 盈余公積 未分配利潤(rùn) 貸:長(zhǎng)投 3、抵損益 借:投資收益 貸:提取盈余公積 貸:未分配利潤(rùn) 要是沒(méi)有利潤(rùn),是不是就第一步做反方向,然后2-3不用做
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資什么情況下借方?jīng)_減資本公積盈余公積利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸方只增加資本公積。我今天學(xué)到一個(gè)知識(shí)點(diǎn)金融工具轉(zhuǎn)權(quán)益法核算的長(zhǎng)投,借:其他綜合收益貸:盈余公積 利潤(rùn)分配。
原股權(quán)為其他權(quán)益工具投資。轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法核算。原股權(quán)部分。如果有借方差額,沖減留存收益的時(shí)候,請(qǐng)問(wèn)借方盈余公積和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)分別沖減嗎?還是把盈余公積沖減完了,沒(méi)有余額在沖減利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),還是一開始按比例沖減
做經(jīng)營(yíng)分析表,1-9月的變動(dòng)成本總額為412萬(wàn)元,1-10月的變動(dòng)成本總額為383萬(wàn)元,變動(dòng)成本總額降低。那當(dāng)月1 0月變動(dòng)成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說(shuō)沒(méi)錢不給交,可以申請(qǐng)緩交嗎
老師,我還沒(méi)收到客戶的款項(xiàng),目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒(méi)收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用,別人可以給我們來(lái)運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票嗎?還是說(shuō)運(yùn)費(fèi)本來(lái)就計(jì)入成本了
老師,費(fèi)用報(bào)銷單上,復(fù)核簽字是在會(huì)計(jì)簽字后還是之前,哪個(gè)環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個(gè)第二小題怎么算出來(lái)的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報(bào)錯(cuò)了,又更正申報(bào)了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來(lái)審計(jì),出審計(jì)報(bào)告
老師 9月暫估80萬(wàn)成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?


我知道答案了
好的,學(xué)員,周末愉快