借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 做一個暫估
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,我有點不明白。7月份收到的機動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
老師您好,我們是汽車銷售公司,5月份購入一輛車,6月份銷售方開了銷售折讓發(fā)票,但是5月份所屬期里面銷售折讓的這部分稅額已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出,那5月份我要怎么做賬呢
老師你好,期末留底退稅情況說明怎么寫?商貿(mào)公司,6月份進項發(fā)票對方?jīng)]給開出來,但貨物已經(jīng)到我公司也已經(jīng)銷售了,7月份才給開出,而7月份開的銷項少,進項發(fā)票票額大,全部認證,以后就沒有業(yè)務(wù)了,想注銷公司,
老師,我們公司7月份購入一臺新車32萬,當(dāng)時這個我是做的庫存商品,進項抵了銷項稅額,這個月賣出了,但是是以二手車賣出,錢轉(zhuǎn)入了對私,開了5000元發(fā)票出去,現(xiàn)在賣出這個賬我要怎么做呢?
老師您好,我公司在6月份購進一批圖書未開進項發(fā)票(對方公司忘記開了,在7月初開出),書已經(jīng)賣出去了,開了銷項發(fā)票,那6月的賬,這筆該怎么做呢
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務(wù)報表未分配利潤也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應(yīng)該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務(wù)報表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快
等7月份發(fā)票收到在沖這筆暫估成本對嗎
對的,是的,發(fā)票到了就可以了
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。