同學,你好 開具:服務費
你好,物業(yè)合同主體是總公司,實際經(jīng)營是分公司??偣臼盏郊追降姆湛詈螅c分公司簽訂物業(yè)外包協(xié)議,扣除總公司的管理費,剩余款項為分公司的外包服務款,分公司給總公司開發(fā)票,總公司憑票做成本將服務款轉(zhuǎn)給分公司。這樣符合稅法么,有沒有相關(guān)文件支持
總分公司承接了醫(yī)院里的病人陪護業(yè)務合同,由子公司來運營完成。 客戶付款到總公司, 總公司收取管理費后,其他款付給子公司。 子公司開發(fā)票給總公司,開票內(nèi)容應該是什么?
老師,您好,A學員跟我們公司(母公司)簽訂合同,A學員是B公司(子公司)推廣過來的,款是母公司收的,學員發(fā)票也是由母公司開,但子公司能跟進客戶下單,也利用了母公司的一些資源,所以需交類似于管理費或成本費給母公司,那母公司收到這筆成本費用應該給子公司開什么發(fā)票內(nèi)容?子公司收到母公司結(jié)算過去的款項,子公司開給母公司應該是現(xiàn)代服務*推廣服務費對嗎?
老師我們子公司之前的營收自己管理,現(xiàn)在他們七月開始對子公司的營收歸總公司統(tǒng)一管理,子公司收入總公司統(tǒng)一收款,然后月底再給子公司清算轉(zhuǎn)款給子公司,子公司銀行卡余額對接轉(zhuǎn)入子公司,他們第三方收入未到賬部分也要對接入總公司卡里面, 1??銀行卡余額對接: 借:銀行存款-總公司-某某卡 10000 貸:應收賬款-子公司10000 (之前和子公司之間掛帳用的應收科目) 2??子公司應收科目余額: 借:應收賬款-美團 500 貸:應收賬款-子公司500 (6月子公司美團未到賬的500元,7月是到總公司卡了) 老師我處理是否有問題,有問題應該怎么修改
老師,遇到一個情況,總公司承攬的工程,總公司、分公司和甲方簽訂了三方協(xié)議,由分公司來干,分公司是獨立的法人,發(fā)票和稅金由分公司開具和繳納,但是現(xiàn)在財政這邊只能將款項打給總公司,總公司收到款項后怎么做賬務處理?現(xiàn)在總公司和分公司還有甲方的那個三方協(xié)議里注明款項由總公司代收然后轉(zhuǎn)付給分公司,總公司和分公司收到這個款項后各應該怎么入賬?會計分錄如何寫?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期