有的 加計(jì)扣除率是5%的嚴(yán)重的
你好,老師。公司今年第一次有業(yè)務(wù),并開(kāi)具現(xiàn)代服務(wù)的發(fā)票,可以填寫(xiě)加計(jì)抵減政策聲明并享受優(yōu)惠嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在最新物業(yè)公司有按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵扣應(yīng)納稅額,這個(gè)稅收優(yōu)惠政策嗎?
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅可以加計(jì)抵扣5%,為什么代賬公司說(shuō)不需要使用這個(gè)優(yōu)惠政策,為什么呢
老師好,現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)今年有加計(jì)抵扣稅收優(yōu)惠政策嗎?加計(jì)抵扣稅率幾個(gè)點(diǎn)?
老師,我們公司現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)營(yíng)業(yè)額33萬(wàn),簡(jiǎn)易計(jì)稅營(yíng)業(yè)額220萬(wàn),我們可以申請(qǐng)5%的加計(jì)抵減扣除優(yōu)惠政策嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司制作牌匾,從個(gè)人購(gòu)買原料,都沒(méi)有發(fā)票,這種怎么做賬,金額大概在1000_2000左右
有美元賬戶要如何做賬呢?
企業(yè)所得季度申報(bào)季初人數(shù)跟季末人數(shù)各指1號(hào)跟30號(hào)或者31號(hào)嗎
你好老師我想問(wèn)一下小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),需要計(jì)提增值稅嗎。是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎
老師,在電子稅務(wù)局里在哪里打印銀行要的完稅證明?
政府資料2024年企業(yè)投入是填寫(xiě)那個(gè)數(shù)據(jù)
手機(jī)售后維修,買進(jìn)配件如電池蓋板揚(yáng)聲器這些到底是進(jìn)庫(kù)存商品還是原材料或者其他什么科目,額外收一個(gè)服務(wù)費(fèi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)可以用購(gòu)進(jìn)的配件抵扣嗎
教師節(jié)給公司內(nèi)部講師購(gòu)買的禮品能入培訓(xùn)費(fèi)嗎
如果是企業(yè)法人收不到電子稅務(wù)局驗(yàn)證碼是怎么回事嘞?
老師印花稅申報(bào)按含稅金額申報(bào)還是不含稅金額申報(bào)
好的,謝謝郭老師!
不用客氣,周末愉快