你好;? 這個(gè)是不管的; 因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件 沒法修改期初的話; 你沒法動(dòng)期初數(shù)據(jù); 是沒法 變化的??
企業(yè)所得稅匯算清繳后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不相符,需要處理嗎?
老師,老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系相差金額是5月匯算清繳繳納所得稅的金額,不用管嗎
老師好,匯算清繳退回多繳納的所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系對不上了,未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)+凈利潤,怎平報(bào)表
老師,匯算清繳后稅務(wù)應(yīng)退稅給公司,這樣資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和本年利潤表勾稽關(guān)系不對,要調(diào)整報(bào)表嗎?謝謝
匯算清繳退稅后,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系對不上。該怎么處理?不用管嗎?
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
那不是一直對不上嗎?
你次年建賬的時(shí)候; 考慮調(diào)整下期初;在建賬; 避免一直累計(jì)? ?