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匯算清繳退稅后,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系對不上。該怎么處理?不用管嗎?

2023-07-07 17:49
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-07 17:49

你好;? 這個(gè)是不管的; 因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件 沒法修改期初的話; 你沒法動(dòng)期初數(shù)據(jù); 是沒法 變化的??

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快賬用戶3754 追問 2023-07-07 17:50

那不是一直對不上嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-07 17:52

你次年建賬的時(shí)候; 考慮調(diào)整下期初;在建賬; 避免一直累計(jì)? ?

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你好;? 這個(gè)是不管的; 因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件 沒法修改期初的話; 你沒法動(dòng)期初數(shù)據(jù); 是沒法 變化的??
2023-07-07
你好是有以前年度損益調(diào)整科目嗎
2021-07-11
您好,在負(fù)債表期末未分配利潤那里,把這個(gè)金額加上就平了 這是去年的所得稅費(fèi)用,影響去年未分配利潤,但不要改期初數(shù),因?yàn)槠诔鹾蜕夏昴┦倾暯拥?/div>
2023-10-17
您好,要調(diào)整一下表,這個(gè)差額就是放在負(fù)債表期實(shí)未分配利潤里,這樣表是不是就平了啊
2023-04-06
你好,用以前年度損益科目,需要調(diào)整上期的資產(chǎn)負(fù)債表
2025-01-12
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