您好,要調整一下表,這個差額就是放在負債表期實未分配利潤里,這樣表是不是就平了啊
匯算清繳補交的企業(yè)所得稅,導致資產負債表中的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表中的利潤本年累計數(shù),這個需要調整報表嗎? 不調整,差額一直存在,后面財務報表的勾稽關系也一直不對
老師好,匯算清繳退回多繳納的所得稅,財務報表利潤表和資產負債表的勾稽關系對不上了,未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)+凈利潤,怎平報表
老師,匯算清繳后稅務應退稅給公司,這樣資產負債表的未分配利潤和本年利潤表勾稽關系不對,要調整報表嗎?謝謝
匯算清繳退稅后,利潤表和資產負債表的勾稽關系對不上。該怎么處理?不用管嗎?
5月匯算清繳補繳了稅,就會減少今年資產負債表的未分配利潤,但是今年利潤表是不體現(xiàn)這筆稅費的,如果按這樣申報報表,資產負債表和利潤表的勾稽關系會對不上,這個要怎么處理?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
還要改2022年4季度的財務報表和企業(yè)所得稅報表嗎?匯算清繳完畢去年賬都打出來了?
您好,2022年4季度的財務報表不用改了,在2023年申報時改一下期初這個未分配利潤,這是因為匯算清繳導致的,可以的這樣的
老師,期初未分配利潤改了和去年年末數(shù)不一致?沒有涉稅風險,不一致報2023年3月報表系統(tǒng)能審過嗎
您好,這本來就是匯算清繳調整的嘛,如果您不想改期初未分配利潤,您在利潤表那里改本年利潤吧,加上這個差額,這樣利潤表和負債能勾稽上了