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老師,匯算清繳后稅務應退稅給公司,這樣資產負債表的未分配利潤和本年利潤表勾稽關系不對,要調整報表嗎?謝謝

2023-04-06 08:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 08:02

您好,要調整一下表,這個差額就是放在負債表期實未分配利潤里,這樣表是不是就平了啊

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快賬用戶7701 追問 2023-04-06 08:05

還要改2022年4季度的財務報表和企業(yè)所得稅報表嗎?匯算清繳完畢去年賬都打出來了?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 08:07

您好,2022年4季度的財務報表不用改了,在2023年申報時改一下期初這個未分配利潤,這是因為匯算清繳導致的,可以的這樣的

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快賬用戶7701 追問 2023-04-06 08:18

老師,期初未分配利潤改了和去年年末數(shù)不一致?沒有涉稅風險,不一致報2023年3月報表系統(tǒng)能審過嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-06 08:23

您好,這本來就是匯算清繳調整的嘛,如果您不想改期初未分配利潤,您在利潤表那里改本年利潤吧,加上這個差額,這樣利潤表和負債能勾稽上了

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您好,要調整一下表,這個差額就是放在負債表期實未分配利潤里,這樣表是不是就平了啊
2023-04-06
這個可以有這個差額這個, 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調整-分配的利潤-提取盈余公積%2B盈余公積彌補虧損
2020-10-29
你好,發(fā)生了以前年度損益調整事項的情況下,資產負債表和利潤表勾稽關系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整 符合這個就可以的
2021-01-04
你好,匯算清繳退回多繳納的所得稅,報表的勾稽關系就是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B退回多繳納的所得稅
2022-07-25
您好,是的,匯繳的退稅和補稅都要把數(shù)據(jù)體現(xiàn)在負債表的未分配利潤里
2023-12-19
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