你好,這個(gè)就屬于委托加工,您是屬于受托方,我發(fā)給你分錄。
我們是商管公司,是區(qū)管委會(huì)旗下集團(tuán)公司的子公司,承接區(qū)內(nèi)一些房產(chǎn)的租賃,自己沒有房產(chǎn),其他公司管理房產(chǎn),出租給商家還有一些公司員工短租,會(huì)收取租賃費(fèi),公攤能耗,給商家的一簽簽幾年的合同,前幾年免租金,后面幾年打折收,每年折扣不同,單位要求我們按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入成本,收入和支出匹配 問題1對(duì)于上述業(yè)務(wù),收租金,房產(chǎn)不是自己的,這個(gè)算啥服務(wù),用哪個(gè)稅率?公攤能耗尼,用哪個(gè),收取的水電費(fèi)用哪個(gè)?分別開具啥明目發(fā)票 問題2對(duì)于收取租金的,有的開票,有的不開票,租金一般一次會(huì)交一段時(shí)間的,有短租,有1,2年的,還有好幾年的,收取得租金啥時(shí)候交增值稅?啥時(shí)候交企業(yè)所得稅?不管開不開票,好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0,要求收入成本匹配,收入我要分批確認(rèn)嗎?增值稅一次交了,但是收入按合同期間來確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅是嗎? 問題三成本這塊,房產(chǎn)擁有者會(huì)一段時(shí)間給個(gè)成本明細(xì),他給我們200.套,我們就簽200套的合同,實(shí)際租出100套,那么成本我就分?jǐn)偭耍鋵?shí)收入和成本不匹配 問題四合同確定了,收入和成本的,但是既沒開票也沒收到票,我估怎么入賬?票來了怎么做
老師,您好。我們是11月16號(hào)從別的老板接手的熱電公司,主要業(yè)務(wù)就是給客戶供應(yīng)電和蒸汽。當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候配件沒有交接,配件主要用于上產(chǎn)車間機(jī)器上面,之前所有的配件人家都沒有帶走,現(xiàn)在在我們這放著。我們車間每次用配件,工人都是去倉(cāng)管那領(lǐng),倉(cāng)管寫領(lǐng)料出庫(kù)單?,F(xiàn)在需要算11月份的出庫(kù)匯總金額,我這邊應(yīng)該怎么做賬啊。如果是我們直接購(gòu)買的,我知道做到原材料,領(lǐng)用的時(shí)候做制造費(fèi)用,現(xiàn)在我不知道怎么做賬了。
老師,我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車間盤點(diǎn)固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,報(bào)廢了的資產(chǎn),賬面之前沒入賬固定資產(chǎn)。請(qǐng)問盤點(diǎn)了以后,需要在賬面補(bǔ)做固定資產(chǎn)盤盈的賬務(wù)處理嗎?因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)廢了,盤點(diǎn)的時(shí)候,據(jù)了解,有的報(bào)廢了幾個(gè)月,半年,有的甚至都報(bào)廢了幾年。這次12月底,我們?nèi)ボ囬g盤點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備那些,發(fā)現(xiàn),盤點(diǎn)出賬面上沒有的報(bào)廢資產(chǎn)。這些資產(chǎn),只是報(bào)廢,不能使用了,但還沒做任何處置。請(qǐng)問,怎么處理這個(gè)問題?
老師請(qǐng)問:我們是制造業(yè)-家居,采購(gòu)家具配件拉手后,在找別的廠家定制拉手顏色產(chǎn)生費(fèi)用幾千塊,這要怎么做賬呀
老師請(qǐng)問:我們是制造業(yè)-家居,采購(gòu)家具配件拉手后,在找別的廠家定制拉手顏色產(chǎn)生費(fèi)用幾千塊,這要怎么做賬呀
公司是二月份成立的,打印機(jī),噴繪機(jī),寫真機(jī)這些設(shè)備是二月份成立那時(shí)候有的,當(dāng)時(shí)是沒有發(fā)票的,七月份才開始做賬,做外賬計(jì)提折舊,這些設(shè)備還要入賬嗎?
老師好,1,請(qǐng)問24年度計(jì)提的年終獎(jiǎng),借管理費(fèi)用一管理人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付年終獎(jiǎng)。25年發(fā)放的,借應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付年終獎(jiǎng) 貸:銀行存款。那么這樣我們的第一行計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬貸方<第二行實(shí)際發(fā)放的職工薪酬(第二行是25年1至9月個(gè)稅申報(bào)累計(jì)數(shù))。請(qǐng)問這種情況該怎么辦?2,不可分割的福利費(fèi),第一行計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬了,因?yàn)槭遣豢煞指畹?,就沒有給員工報(bào)個(gè)稅,嗯,需要記入第二行實(shí)際支付的職工薪酬嗎?
應(yīng)稅憑證名稱 怎么填寫? 計(jì)稅金額 按購(gòu)買和銷售 發(fā)票的不含稅金額對(duì)不?應(yīng)稅憑證數(shù)量咋填?
老師,我們單位項(xiàng)目驗(yàn)收,來的五位專家,每人專家評(píng)審費(fèi)是1000元,現(xiàn)在給各位專家打款,每個(gè)人應(yīng)該打多少,是(1000-800)*20%=40,付960 還是發(fā)票不含稅價(jià)(990.1-800)*20%=38.02 1000-38.02=961.98元
我們接的訂單要發(fā)到韓國(guó),需要做哪些申請(qǐng)嗎?
老師你好 我們公司在進(jìn)行融資,對(duì)方要求提供盡調(diào)資料 1??財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)中的銷售數(shù)據(jù)的假設(shè)及相關(guān)邏輯? 2??銷售價(jià)格的假設(shè)及相關(guān)邏輯? 這種怎么回答呀?我們已經(jīng)提供了預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
老師在嗎 我的問題是建筑施工單位的賬務(wù)處理和科目設(shè)置
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,甲公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模社區(qū)食堂買的餐桌有4000元,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
向別的公司租賃一年的設(shè)備,款未付,票已開怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
?你好: 受托加工的會(huì)計(jì)分錄 ?。ǎ保┦盏绞芡屑庸げ牧衔镔Y時(shí): 可不作會(huì)計(jì)處理,但對(duì)收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。 (2)將受托的材料發(fā)到生產(chǎn)車間加工后,將人工、輔助材料等記: 借:生產(chǎn)成本——受托加工 貸:原材料等 ?。ǎ常┘庸ね瓿扇霂?kù)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本 借:庫(kù)存商品——受托加工產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本——受托加工 ?。ǎ矗⒓庸ね瓿傻漠a(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅(如果涉及消費(fèi)稅的,要代扣代繳消費(fèi)稅) ?。ǎ担┰趥洳椴旧系怯浭芡屑庸げ牧衔镔Y收付情況,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品——受托加工產(chǎn)品
您受累發(fā)我一下分錄我看看
發(fā)給您了,查看一下發(fā)了。
我們是付錢的一方、是委托方吧
?你好: 委托加工會(huì)計(jì)分錄: (1)發(fā)給外單位加工的物資,按實(shí)際成本: 借:委托加工物資 貸:原材料 庫(kù)存商品 材料成本差異(或借方) (2)支付加工費(fèi)用、應(yīng)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)等: 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 (3)需要交納消費(fèi)稅的委托加工物資,收回后直接用于銷售的,應(yīng)將受托方代收代繳的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資成本: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 (4)收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,按規(guī)定受托方代收代繳的消費(fèi)稅準(zhǔn)予抵扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:銀行存款 (5)收到加工完成驗(yàn)收入庫(kù)的物資和剩余物資,按實(shí)際成本: 借:原材料 庫(kù)存商品 貸:委托加工物資 材料成本差異(或借方) 委托加工,是指由委托方提供原料和主要材料(或由生產(chǎn)提供單位自行采購(gòu)原料),受托方只代墊部分輔助材料,按照委托方的要求加工貨物并收取加工費(fèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。