你好,老板是上市公司出來的,應(yīng)該知道會(huì)計(jì)和出納不能兼任,《會(huì)計(jì)法》有明確規(guī)定會(huì)計(jì)和出納,不可以由同一個(gè)人擔(dān)任,報(bào)表不知道如何做,可以去網(wǎng)上找這方面的書籍或者課程學(xué)習(xí)。
老師,我很郁悶,我是公司的成本會(huì)計(jì),我們公司要上線ERP,但是我們公司在上線時(shí)候總是有數(shù)據(jù)問題,前段數(shù)據(jù)有問題我成本出不來,所以我在幫庫房也幫助前段數(shù)據(jù)的問題,現(xiàn)在我們財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)讓我不要管前段數(shù)據(jù),不要管庫房,讓我自己算自己的成本,可是前段數(shù)據(jù)有問題我成本出不來,我就一邊管庫房一邊管成本,現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo)因?yàn)槲铱偣軒旆渴崂砹鞒毯懿婚_心,給我績(jī)效打低分?jǐn)?shù),我?guī)С鰜淼膸旆康耐降芏急任夷杲K獎(jiǎng)高,我不管庫房,成本數(shù)出不來,我管庫房我們領(lǐng)導(dǎo)不樂意,我現(xiàn)在好糾結(jié)啊,辛苦一年這個(gè)結(jié)果,我不想在我們領(lǐng)導(dǎo)手底下干了,好絕望啊
老師,您好,我們公司的規(guī)模比較大,員工有500多人,是一般納稅人,然后利潤(rùn)也挺大的,公司為了避稅,就出了個(gè)主意,讓公司的員工去注冊(cè)個(gè)體戶,給員工一定的好處費(fèi),然后讓個(gè)體戶給我們公司開發(fā)票做成本用,請(qǐng)問我們公司這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我擔(dān)心的是員工離職的時(shí)候,把這個(gè)事情給捅出去,第一個(gè)問題是,個(gè)體戶注冊(cè)很簡(jiǎn)單嗎,不要求注冊(cè)地和實(shí)際經(jīng)營地一致嗎,不用審核工作地點(diǎn),就可以審核通過嗎,還有一個(gè)問題,這個(gè)個(gè)體戶應(yīng)該不會(huì)舉報(bào)吧,首先,他自己也會(huì)受到牽連,因?yàn)閭€(gè)體戶自己本身也是虛開,那不是把自己也給牽連了嗎,個(gè)體戶有什么說法舉報(bào)嗎,應(yīng)該沒有說法把,還有我們公司是沒有虛開,我們公司就算被員工舉報(bào)了,那我們公司也就是補(bǔ)稅,不能抵扣吧,也不涉及虛開,風(fēng)險(xiǎn)也不大吧
老師,有這么個(gè)問題,我們是房開企業(yè),總公司注冊(cè)在咸陽,但是這幾年就沒有經(jīng)營,一直是零申報(bào),分公司是一般納稅人,有項(xiàng)目,我們?cè)陔娮佣悇?wù)局上傳的報(bào)表上資產(chǎn)總額沒有超5000萬,每年應(yīng)納稅所得額也沒有超300萬,人數(shù)也沒超300人,那不知為啥增值稅申報(bào)表上在選擇是否為小微企業(yè)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)是否,我們改不了?
老師您好,我們公司現(xiàn)在要做稅務(wù)遷出,查出來的是2016-2017年2年的報(bào)表沒有申報(bào),但是這之前也一直沒有在申報(bào)系統(tǒng)核定上的,我給稅管員說了但是稅管員的意思是現(xiàn)在系統(tǒng)已經(jīng)查出來了,那就必須要申報(bào),但是這兩年的都是手工賬,而且那會(huì)我還沒在這個(gè)公司,就是我現(xiàn)在不知道這個(gè)表應(yīng)該怎么編,有沒有什么辦法快速把這個(gè)報(bào)表編出來的呢
我們公司是個(gè)小企業(yè),然后流程也不是狠正規(guī)那種,老板是上市公司出來自己?jiǎn)胃?,我們現(xiàn)在公司有五年了,一直就是一個(gè)業(yè)務(wù)員,我是會(huì)計(jì)出納也是文員,就是年中報(bào)表啊,年度報(bào)表,我總是不知道怎么做比較好,因?yàn)閿?shù)據(jù)也很單一,每次在這個(gè)問題狠苦惱
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個(gè)點(diǎn) 可以開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤(rùn)期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì),導(dǎo)致利潤(rùn)多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個(gè)利潤(rùn)啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤(rùn)是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?