月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 ? ? ??應交稅費-預交增值稅
老師,當月只有進項,沒有銷賬,月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。還有有的月份會有進項大于銷項的時候,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩老師把會計分錄給詳細一下,謝謝。
老師好,一般納稅人進銷大于銷項時,有留底要做分錄或者結(jié)轉(zhuǎn)嗎?銷項大于進項時要做哪些分錄?謝謝
老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)進項稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄分別是什么?謝謝
老師,你好!銷項大于進項結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?進項大于銷項結(jié)轉(zhuǎn)分錄還有留底分錄,謝謝!
老師,進項稅,銷項稅是怎么轉(zhuǎn)到未交增值稅的,幫我下一下分錄唄,謝謝
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理