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老師,當(dāng)月只有進(jìn)項,沒有銷賬,月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。還有有的月份會有進(jìn)項大于銷項的時候,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩老師把會計分錄給詳細(xì)一下,謝謝。

2021-02-24 21:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-24 21:29

您好,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶1652 追問 2021-02-24 22:13

老師,是用2221002的應(yīng)交稅費~未交增值稅還是用2221001005的應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅啊?我有些混。 謝謝。

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齊紅老師 解答 2021-02-24 22:29

您好,后面一個,謝謝

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快賬用戶1652 追問 2021-02-25 13:50

老師,如果這個月是銷項大于進(jìn)項,月底的時候結(jié)轉(zhuǎn) 銷項稅是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 10元 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 7元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3元 ;結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3元 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3元 這樣寫對吧

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快賬用戶1652 追問 2021-02-25 13:50

老師,如果這個月是銷項大于進(jìn)項,月底的時候結(jié)轉(zhuǎn) 銷項稅是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 10元 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 7元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3元 ;結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3元 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3元 這樣寫對吧

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齊紅老師 解答 2021-02-25 13:56

您好,是的,請問還有什么可以幫到您的?

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