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老師2022年1月的成本發(fā)票4萬,款付了1萬,老板今年要紅沖,再開張1萬的發(fā)票來補充,這樣行嗎

2023-07-07 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-07 12:49

同學,你好 只要是真實業(yè)務就行

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快賬用戶3365 追問 2023-07-07 12:50

老師跨年的紅沖,具體分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-07-07 12:51

同學,你好 之前分錄做紅沖分錄

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快賬用戶3365 追問 2023-07-07 13:01

紅沖以后跨年度的怎么做

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齊紅老師 解答 2023-07-07 13:03

同學,你好 一樣的,取得負數(shù) 發(fā)票,做紅字分錄

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同學,你好 只要是真實業(yè)務就行
2023-07-07
同學,你好 對方開具紅字發(fā)票,你就做負數(shù)分錄 在開具發(fā)票進來,你就正常做分錄
2023-07-08
你好,可以滴,沒問題的,學員,可以扣除的
2022-01-13
同學你好,紅沖后將款項退還給對方么?
2022-02-18
同學你好 附在紅沖分錄的后面就可以 貸收入負數(shù) 貸銀行存款 這樣
2022-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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