同學(xué)你好 附在紅沖分錄的后面就可以 貸收入負(fù)數(shù) 貸銀行存款 這樣
老師師是原來會(huì)計(jì)9月份做的無票收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 10月份他沖紅這張發(fā)票,因?yàn)?月份沒有申報(bào)此筆收入 10月份沖紅 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這樣沖紅對(duì)嗎
2021年12月開的管理費(fèi)專票,已經(jīng)確認(rèn)收入了,發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,2022年1月紅沖怎么做賬?
老師您好!公司2021年12月開張發(fā)票10萬元,銀行存款已到賬,2022年1月已紅沖,紅沖發(fā)票怎樣入賬?謝謝!2021年12月借:銀行 貸:收入 紅沖發(fā)票怎樣入賬?
老師您好!公司2021年12月開張發(fā)票10萬元,銀行存款已到賬,2022年1月已紅沖,紅沖發(fā)票怎樣入賬?謝謝!2021年12月借:銀行 貸:收入 紅沖發(fā)票怎樣入賬?
老師你好 我想問7月開了發(fā)票確認(rèn)了收入已收到對(duì)方的匯款,借:銀行存款 30000貸:主營業(yè)務(wù)收入28301.89和銷項(xiàng)稅1698.11 這月要求發(fā)票沖紅并且重新來一張新的 跨月已經(jīng)沖紅了,沖紅借:銀行存款-30000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-28301.89和銷項(xiàng)稅-1698.11 問題是新開的發(fā)票怎么寫分錄
發(fā)票是專票,報(bào)銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對(duì)應(yīng)賬戶怎么建賬
老師,公司沒有開對(duì)公賬號(hào)的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請(qǐng)問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認(rèn)可這幾筆交易,讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并且此費(fèi)用也不允許做費(fèi)用,23和24年的增值稅申報(bào)表已經(jīng)進(jìn)行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?2、費(fèi)用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個(gè)生態(tài)園種桃子、櫻桃對(duì)外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費(fèi)用,本年度發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做賬金額多寫了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實(shí)際離職但是暫時(shí)買幾個(gè)月社保,我們這邊是每個(gè)月都零申報(bào)個(gè)稅,還是可以一次性幾個(gè)月總社保金額進(jìn)行一次性申報(bào)呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點(diǎn)工工資計(jì)入什么科目,都屬于項(xiàng)目部的
請(qǐng)問還貸款,點(diǎn)現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計(jì)稅方式下為什么 材料抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就用以前年度損益調(diào)整