你好,籌建期是這個(gè)意思嗎?裝修費(fèi)金額多少?這個(gè)自己的房屋還是租賃?
老師,2022年11月發(fā)生了一筆裝修費(fèi)3萬,當(dāng)時(shí)入的管理費(fèi)用-開辦費(fèi),因?yàn)?2年沒有正式營業(yè),也沒有收入,所以22年的匯算清繳都是零申報(bào),23年3月收到了22年11月發(fā)生的這個(gè)3萬裝修費(fèi),那這個(gè)3萬怎么入賬?能抵扣1-3月份的個(gè)人所得稅綜合所得嗎?(我們是飯店個(gè)體戶-小規(guī)模)
老師好!請(qǐng)問去年的報(bào)銷的發(fā)票(油費(fèi)、通行費(fèi)、材料費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi))等等有20多萬,才拿過來沖賬,請(qǐng)問這個(gè)費(fèi)用如果都做到管理費(fèi)用里面去,那會(huì)導(dǎo)致今年3月份的費(fèi)用特別高,這樣會(huì)預(yù)警嗎? 2022年的匯算清繳前任會(huì)計(jì)在2月份就已經(jīng)做完了的,請(qǐng)問老師我還可以把這個(gè)費(fèi)用做到去年嗎? 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款--項(xiàng)目部 再 借:利潤分配-未分配利潤 貸:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
小規(guī)模納稅人,22年開票495萬,做了25萬利潤,工資做了91萬,其他的成本票都是工人代開的,現(xiàn)在匯算清繳申報(bào)提示成本費(fèi)用與收入存在較大差異,我自查沒有問題,我要是把管理費(fèi)用做少40萬,系統(tǒng)就過了,這個(gè)我該怎么處理?
老師,我們企業(yè)22年成立,去年入賬研發(fā)費(fèi)用都在管理費(fèi)用,現(xiàn)在因?yàn)橐暾?qǐng)高新技術(shù)企業(yè),要把部分費(fèi)用從管理費(fèi)用調(diào)賬到管理費(fèi)用項(xiàng)下的研發(fā)費(fèi)用,這樣只調(diào)賬,不調(diào)報(bào)表可以嗎,因?yàn)槟陥?bào)和匯算清繳已經(jīng)都上報(bào)稅務(wù)所了。而且研發(fā)費(fèi)用也是管理費(fèi)用下的二級(jí)科目
老師你好請(qǐng)問我們廠是去年22年開辦的,所以費(fèi)用要高些,因?yàn)殚_辦費(fèi)和裝修費(fèi)匯算清繳報(bào)表里沒有這兩個(gè)名稱所以全放到管理費(fèi)用其他里面去了,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)提示我22年管理費(fèi)用其他費(fèi)用占管理費(fèi)用過高,,這個(gè)怎么辦
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問一般納稅人只能開13個(gè)點(diǎn)的普票嗎
那個(gè)24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對(duì)不起來我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報(bào)表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個(gè)公司,買的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實(shí)投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
是的, 裝修費(fèi)共48萬多,我們廠房是租的,但是里面又做了一個(gè)兩層的辦公室
匯算清繳里有的名稱沒有,所以都放在管理費(fèi)用其他里面了
你這個(gè)裝修費(fèi)做長期代餐費(fèi)用里面去。
跟稅務(wù)局那邊說一下這個(gè)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)錯(cuò)錯(cuò)了,現(xiàn)在修改。
就要按照最低三年來分?jǐn)偂?
老師這個(gè)還要重新申報(bào)嗎
老師我還要從去年報(bào)表里修改嗎?一次攤銷不行嗎那去年的報(bào)表還要匯算清繳、第一季度申報(bào)都要調(diào)嗎?
現(xiàn)在一次攤銷,你稅務(wù)局不是不同意嗎?稅務(wù)局要求你們寫說明了嗎?還是怎么了?因?yàn)橛袀€(gè)學(xué)員,他去年一次,做了20多萬,稅務(wù)局認(rèn)為他這個(gè)不合理,然后匯算清繳,要求他調(diào)增,不允許抵扣。
我這邊沒說不允許,我就是在后臺(tái)看見,說我們管理費(fèi)用其他占管理費(fèi)用比例比較高,上面寫請(qǐng)對(duì)管理費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行核實(shí),準(zhǔn)確填報(bào)
你好,你給他反饋一下。里面的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,然后具體的是什么業(yè)務(wù)發(fā)票號(hào)碼,代碼是什么,金額給他寫上。
老師像這個(gè)開辦費(fèi)和裝修費(fèi)匯算清繳報(bào)表里沒有這些名稱應(yīng)填寫在哪里
可以放到辦公費(fèi)里面的。
老師我這個(gè)反饋是直接在電子稅務(wù)局平臺(tái)上反饋,還是寫一個(gè)東西交到稅務(wù)局去
你好,系統(tǒng)里面提示你的不是在提示的頁面應(yīng)該就有。
老師我在系統(tǒng)里反饋一下然后寫明情況選擇無需重新申報(bào)可以嗎?
可以的可以這么做的。