原分錄紅沖紅字發(fā)票的金額就是
老師,想問下我方為銷售方,開具了增值稅專票給客戶,現(xiàn)在該發(fā)票跨月了未抵扣要紅沖,本應(yīng)由我方銷售方開具紅字信息表,但由于客戶搞錯(cuò)了,開了紅字信息表。請(qǐng)問這種情況會(huì)對(duì)銷售方紅沖發(fā)票有影響嗎
老師,你好。我想問一下,我們公司給對(duì)方開了銷項(xiàng)發(fā)票,銷售了,貨物的。會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何寫
老師好!我們是汽車銷售企業(yè),我們對(duì)廠家開具了折扣紅字信息表,廠家給我們開具了紅字發(fā)票(折扣折讓),請(qǐng)問怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
老師請(qǐng)問一下 我方開給對(duì)方紅字發(fā)票 是關(guān)于銷售折扣我憑證會(huì)計(jì)分錄該如何編寫
你好老師,我們是一般納稅人購買方,本月申請(qǐng)銷售折讓紅字信息表,銷售方給我們開具了銷售折讓紅字發(fā)票,請(qǐng)問具體分錄應(yīng)該怎么做呢
老師甲購買房子59.5萬,首付已8.5萬,定金已付1萬,分15年還清,利率3.0,每個(gè)月利息是多少?總利息是多少?等額本息計(jì)算方式算下,等額本金計(jì)算方式算下。如果5年之利還清是還多少利息
支付分包款,產(chǎn)生手續(xù)費(fèi),怎么做賬
老師請(qǐng)問一下,建筑企業(yè)發(fā)放農(nóng)民工工資需要什么資料支撐
老師,我們是鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè),給對(duì)方開發(fā)票的時(shí)候加工工費(fèi)按照13個(gè)點(diǎn)開出去,但是加工費(fèi)包含工人工資,工人工資沒法開發(fā)票,這樣我們就缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)問題該怎么解決?
不買社保很嚴(yán)重嗎,員工不想買,公司強(qiáng)制要求買
老師你好,我剛接手一個(gè)個(gè)體工商戶會(huì)計(jì),需要報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,平時(shí)不用做賬,在哪里找數(shù)據(jù)來申報(bào),6月30日年報(bào)也同樣的問題,。不懂在哪里找數(shù)據(jù)。
老師好,咨詢下:企業(yè)所得稅預(yù)繳、匯算清繳年報(bào)中,從業(yè)人數(shù),一般是與社保端保持一致,還是和自然人稅務(wù)局上個(gè)稅申報(bào)人數(shù)一致?
把勞務(wù)費(fèi)(管理費(fèi) 勞務(wù)派遣人員工資)支付給勞務(wù)公司,那么取得發(fā)票勞務(wù)費(fèi)我們可以所得稅稅前扣除嗎
老師,居間費(fèi)按5%,是按營(yíng)業(yè)收入的5%扣除還是按,開進(jìn)來的發(fā)票的5%扣除呢
這個(gè)30萬內(nèi)免征增值稅是比如我一月份開票12萬,2月份開7萬,3月份開10要,這個(gè)季度要不要交增值稅
是關(guān)于一整年的銷售額? 然后相當(dāng)于對(duì)方公司給我們返利開具的紅字發(fā)票老師? ?不是原分錄那種的? 該如何編寫
借:庫存商品等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)