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Q

老師,你好。我想問一下,我們公司給對(duì)方開了銷項(xiàng)發(fā)票,銷售了,貨物的。會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何寫

2022-10-09 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-09 15:33

你好; 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??

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快賬用戶6017 追問 2022-10-09 15:35

只有月末,做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-09 15:37

你好;? ?可以月末做結(jié)轉(zhuǎn)的;看你自己??

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快賬用戶6017 追問 2022-10-09 15:38

老師,那如果以前的會(huì)計(jì)把我剛剛說的銷項(xiàng)發(fā)票,在做分錄的時(shí)候,寫成了應(yīng)付賬款,指的是什么意思?現(xiàn)在應(yīng)該如何處理

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齊紅老師 解答 2022-10-09 15:41

你好1;? ? ?應(yīng)付賬款; 是不是之前有欠款 ; 對(duì)方又來賣你貨物了。 所以往來科目沖?

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快賬用戶6017 追問 2022-10-09 15:50

應(yīng)該不會(huì)有欠款,因?yàn)槲覀兌际窍雀犊?,后提貨的?

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快賬用戶6017 追問 2022-10-09 15:51

以前的會(huì)計(jì)就是這樣處理的,所以把我弄蒙了

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快賬用戶6017 追問 2022-10-09 15:52

不是,弄錯(cuò)了

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快賬用戶6017 追問 2022-10-09 15:52

現(xiàn)在是銷售

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快賬用戶6017 追問 2022-10-09 15:53

我先發(fā)貨,或者先預(yù)收貨款。

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快賬用戶6017 追問 2022-10-09 15:53

所以,不知道這個(gè)銷售出現(xiàn)的應(yīng)付賬款該如何處理了

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快賬用戶6017 追問 2022-10-09 15:56

會(huì)計(jì)分錄,是這樣的

會(huì)計(jì)分錄,是這樣的
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齊紅老師 解答 2022-10-09 15:59

那就是科目掛錯(cuò)了。 應(yīng)該借方走應(yīng)收賬款哈??

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快賬用戶6017 追問 2022-10-09 16:01

那現(xiàn)在應(yīng)該如果處理了?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 16:03

你好; 你這個(gè)款已經(jīng)收了。? ? ? ?你調(diào)整下; 借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付賬款? ?

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快賬用戶6017 追問 2022-10-09 16:09

但是,我們公司往來業(yè)務(wù)特別多。四百多個(gè)

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齊紅老師 解答 2022-10-09 16:13

?你好; 那你就調(diào)整 或者是不用調(diào)整了。 以后注意做對(duì)即可??

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你好; 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??
2022-10-09
您好,借銀行存款30。應(yīng)收賬款。若符合收入確認(rèn)條件,借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2021-12-26
借銀行存款10萬, 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)收賬款2萬。
2022-11-08
你好,這個(gè)多打的錢款是什么呢?你問過對(duì)方嗎
2022-03-19
原分錄紅沖紅字發(fā)票的金額就是
2023-07-07
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