你好,小規(guī)模沒(méi)有銷項(xiàng)稅額就到二級(jí)科目也不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
小規(guī)模納稅人 每個(gè)季度未達(dá)30萬(wàn) 免交增值稅 那賬面上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)到哪里?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人期末增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,需要這樣嗎
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票,直接交稅時(shí)分錄, 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎,不需要把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)在未交增值稅嘛
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交未交增值稅里面嗎
增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?小規(guī)模季度開(kāi)票大于30萬(wàn),做銷售那筆分錄時(shí),貸方的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有成立工會(huì),要不要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒(méi)給他們買(mǎi)社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會(huì)捐贈(zèng)支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫(xiě)
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開(kāi)發(fā)票是個(gè)人開(kāi)的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
要是設(shè)置到了銷項(xiàng)稅,是不是就需要結(jié)轉(zhuǎn)?
那就選到銷項(xiàng)稅額,但是也不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。