應(yīng)納稅減征額,這里是金稅盤抵扣的,或者是有減免的稅款加計(jì)扣除的,不在23欄,他在19行。
老師好,增值稅申報(bào)減免稅明細(xì)表中,這個(gè)月遞減了買稅控盤(480元)當(dāng)中的45元,,。請(qǐng)問(wèn)在增值稅主表中應(yīng)該填在哪里????是第23行應(yīng)納稅額減征額嗎???
一般納稅人當(dāng)月還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,本期增值稅應(yīng)納稅額為0,但本期發(fā)生了稅控維護(hù)費(fèi)的全額抵減,已填寫表4稅額抵減,主表23欄填寫了維護(hù)費(fèi)后,出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),結(jié)果不能申報(bào)負(fù)數(shù)的增值稅,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報(bào)呢?
請(qǐng)問(wèn)下購(gòu)買的稅盤還有服務(wù)費(fèi)共花費(fèi)440元,需要在附表四第一欄填寫本期和抵減額嗎?是只是填寫稅費(fèi)還是全額呢?然后在主表23行應(yīng)納稅額減征額和34行會(huì)出現(xiàn)退稅額,不想做退稅,想做留抵,怎么處理呢?
全額抵扣減免申報(bào),是不是當(dāng)月不繳納增值稅的情況下,不能做全額抵扣減免申報(bào)? 是不是不能填主表“23行 —應(yīng)納稅額減征額”,只能填在“表四—增值稅及申報(bào)表(稅額抵減情況表)” 和 另一張 “增值稅減免申報(bào)表” 中的 “本期發(fā)生額 ”項(xiàng)會(huì)自動(dòng)顯示, 對(duì)嗎? 填一個(gè)表 另一個(gè)表會(huì)自動(dòng)顯示,是嗎?
針對(duì)肖曉老師課程提問(wèn):一般納稅人增值稅主表的第23行“應(yīng)納稅額減征額”,填什么?如果企是存在加計(jì)抵減數(shù)額,是不是填在23行呢?
老師 實(shí)收資本實(shí)繳 在過(guò)渡期內(nèi)分五次注入達(dá)到全額實(shí)繳 可以不 如果可以 稅務(wù) 工商怎么處理
ECN變更要通知財(cái)務(wù)部門的嗎?尤其是成本會(huì)計(jì)
老師 土石方工程 成本按照多少結(jié)轉(zhuǎn)?其中柴油 人工 材料 機(jī)械租賃都怎么占比?
老師,發(fā)票負(fù)數(shù)怎么理解,謝謝,我是小白
我在醫(yī)藥公司上班,請(qǐng)問(wèn)銀聯(lián)商務(wù)是什么意思?銀聯(lián)商務(wù)與門店,與醫(yī)藥公司分別是什么關(guān)系?
老師您好,原本有母公司浙江,百分之百控股子公司東陽(yáng)?,F(xiàn)在出售了東陽(yáng)公司。出售的損益在單體浙江公司中也反應(yīng)了。那么后續(xù)就不用再做合并財(cái)務(wù)報(bào)表了吧???
報(bào)表預(yù)收賬款可以藏在哪里?
老師,我公司是新公司資產(chǎn)不多,想貸款,除了銀行貸款,還有那些貸款有保障利息少有沒有渠道介紹一下,謝謝!
四流一致是指哪四流一致
公司貸款買車,但是是法人個(gè)人賬戶還款,如果要公司報(bào)銷,需要哪些憑證
稅控設(shè)備減免稅額填在23行,四大行業(yè)加計(jì)抵減額在19行體現(xiàn)嗎?
是是的,是這么做的。