你好,是的,您的理解是正確的

老師好,增值稅申報減免稅明細表中,這個月遞減了買稅控盤(480元)當中的45元,,。請問在增值稅主表中應(yīng)該填在哪里????是第23行應(yīng)納稅額減征額嗎???
老師,你好我想請問企業(yè)在塡寫增值稅減免稅申報明細表后,為何在主表中沒有顯示的當期減免的增值稅? 主表第32行還是減免前的未繳稅額
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表中已填列,為什么主表中應(yīng)納稅額減征額不自動跳出來
稅控盤的技術(shù)服務(wù)費已經(jīng)在增值稅減免申報明細表上已經(jīng)填過了,可減免的金額是260,然后這個金額我在增值稅納稅申報表小規(guī)模納稅人使用的版本上,填在哪一行,是填在第16行本期應(yīng)納稅額減征額嗎?
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表中已填列,為什么主表中應(yīng)納稅額減征額不自動跳出來
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
可以這樣只抵減45元嗎? 還是說必須一次性把480元全部抵減?
你是填寫在申報表,實際抵減45元嗎?你保存一下,就能看到是否45元可以抵減不,各地方要求不一樣,有的必須全額