你好,是的,您的理解是正確的
老師好,增值稅申報(bào)減免稅明細(xì)表中,這個(gè)月遞減了買(mǎi)稅控盤(pán)(480元)當(dāng)中的45元,,。請(qǐng)問(wèn)在增值稅主表中應(yīng)該填在哪里????是第23行應(yīng)納稅額減征額嗎???
老師,你好我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)在塡寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表后,為何在主表中沒(méi)有顯示的當(dāng)期減免的增值稅? 主表第32行還是減免前的未繳稅額
稅控盤(pán)抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中已填列,為什么主表中應(yīng)納稅額減征額不自動(dòng)跳出來(lái)
稅控盤(pán)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)已經(jīng)在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表上已經(jīng)填過(guò)了,可減免的金額是260,然后這個(gè)金額我在增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模納稅人使用的版本上,填在哪一行,是填在第16行本期應(yīng)納稅額減征額嗎?
稅控盤(pán)抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中已填列,為什么主表中應(yīng)納稅額減征額不自動(dòng)跳出來(lái)
公司注冊(cè)資本金,100萬(wàn),老板打進(jìn)公戶(hù)投資款50萬(wàn),可以用于公司還款嗎?
老師您好,公司是提供外呼服務(wù)的,收到的信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票是做成本還是管理費(fèi)用呢?如果做成本,有時(shí)會(huì)導(dǎo)致收入與成本不配比
老師,我們?cè)谧鐾顿Y測(cè)算表格,請(qǐng)問(wèn)投資期總投資是2300,購(gòu)置設(shè)備是初始投資是1500萬(wàn),我們的鋪底流動(dòng)資金是750萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是合理么?還有鋪底流動(dòng)資金是第一年墊支還是什么意思?還是說(shuō)營(yíng)運(yùn)期都需要墊支?
老師,我想問(wèn)下,剛接手的一家酒店,當(dāng)月收到美團(tuán)攜程開(kāi)的50萬(wàn)票,但是當(dāng)月只對(duì)外開(kāi)了20萬(wàn),現(xiàn)在稅局要求查賬說(shuō)是有隱瞞收入,這咋辦?剛來(lái),我要從哪些地方自查?
請(qǐng)問(wèn)一下稅法上是怎么規(guī)定改建工程的攤銷(xiāo)時(shí)間的
公司屬于租賃行業(yè),現(xiàn)簽一份管理咨詢(xún)合同,收客戶(hù)管理咨詢(xún)費(fèi)免費(fèi)讓客戶(hù)使用房屋,算視同銷(xiāo)售嗎?
你好老師,為什么有的管理費(fèi)用里的稅費(fèi)要記入應(yīng)交稅費(fèi),有的不用記,該怎樣區(qū)分呢?
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下怎么查詢(xún)建筑公司預(yù)交發(fā)票,怎么操作呢
老師,個(gè)人租房給公司辦公,開(kāi)的普通發(fā)票。對(duì)于我們公司需要繳納什么稅?
支付卓恒模具加工首款50%(共計(jì)48000元),這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄的
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
可以這樣只抵減45元嗎? 還是說(shuō)必須一次性把480元全部抵減?
你是填寫(xiě)在申報(bào)表,實(shí)際抵減45元嗎?你保存一下,就能看到是否45元可以抵減不,各地方要求不一樣,有的必須全額