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老師好,增值稅申報減免稅明細表中,這個月遞減了買稅控盤(480元)當中的45元,,。請問在增值稅主表中應該填在哪里????是第23行應納稅額減征額嗎???

2020-09-02 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-02 16:39

你好,是的,您的理解是正確的

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快賬用戶2311 追問 2020-09-02 16:40

可以這樣只抵減45元嗎? 還是說必須一次性把480元全部抵減?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-02 16:56

你是填寫在申報表,實際抵減45元嗎?你保存一下,就能看到是否45元可以抵減不,各地方要求不一樣,有的必須全額

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你好,是的,您的理解是正確的
2020-09-02
你好,主表自己填寫的在23欄應納稅減征額。
2021-09-10
主表你自己填寫進去就可以的。
2022-08-05
對的,是的,是這么做的。
2023-05-06
您好 請問當期需要繳納增值稅么
2021-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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