你好,是重復(fù)做了收入。
老師,您好。我們12月份已經(jīng)確認其他應(yīng)收收入的租金,1月份才開發(fā)票給租戶,那么1月份的發(fā)票,我們應(yīng)該如何做賬呢?謝謝!
老師你好,今年12月我收到房租款30萬,這次房租是包含今年11月到明年5月份房租,11月房租我已經(jīng)確認了收入,申報繳納了增值稅,計入其他應(yīng)收款—房租。 本月我收款的賬務(wù)處理: 借:銀行存款 30萬 貸:其他應(yīng)收款-45000(11月房租) 預(yù)收賬款-房租 233944.95 應(yīng)交稅費—增值稅 21055.05 本月確認房租收入: 借:其他業(yè)務(wù)收入 46788.99 貸:預(yù)收賬款 —房租 467788.99 請問這樣處理可以嗎????
老師我去年收到21年11月至22年6月份租金,當時11月份確認了所有收入和稅額,12月份都沖了做了營業(yè)外收入。今年想確認22年1-5五月份收入怎么做分錄啊
老師,我查賬看了2021年,預(yù)收賬款2020年末有貸方余額6萬,這個余額就是1、3、4月份沒有確認租金收入的數(shù)據(jù),然后2021年末預(yù)收賬款貸方余額為5萬,那我現(xiàn)在做9月份賬時直接做一筆分錄是: 借:預(yù)收賬款5萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入5萬 這樣行嗎?
老師我想請問我公司去年9月預(yù)收成行行10.15-2.15四個月的租金,2月份又預(yù)收了2.16-6.15四個月的租金,我現(xiàn)在做2月份的賬,2月份的收入是確認半個月的還是整個月的收入
老師,我是小規(guī)模,一個季度三十萬額度,上個月開了一張專票,對方未認證,也沒有入賬,我是不是可以直接沖紅作廢,不需要她確認
2021年的增值稅電子普通發(fā)票怎么下載出來有銷售章的?
老師,我們今天有人開進來一張運輸發(fā)票96000元的,還有陶粒的成本票,因為之前24年運輸費做了暫估38萬了,然后成本票也不夠,老板說這些發(fā)票當作是24年的發(fā)票,匯算清繳用,可是這是25年開的了,做賬也是25年的,怎么搞???直接報稅的時候調(diào)整就行了嗎?25開的這兩張正常做25年的費用和成本嗎?
你好老師,總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人嗎
老師好,我們公司還沒來社保的戶,也沒有繳納社保,那填寫工商年報時,是不是都填零,就可以了,
老師,我們今天有人開進來一張運輸發(fā)票96000元的,還有陶粒的成本票,因為之前24年運輸費做了暫估38萬了,然后成本票也不夠,老板說這些發(fā)票當作是24年的發(fā)票,匯算清繳用,可是這是25年開的了,做賬也是25年的,怎么搞啊?直接報稅的時候調(diào)整就行了嗎?25開的這兩張正常做25年的費用和成本嗎?
老師,請問這一題怎么選
老師那個免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開呀?
匯算清繳,社保放在那一項里面呢?
去年計提的年終獎,匯算清繳前沒有發(fā)放,需要納稅調(diào)增嗎
是多確認了,那我要做反分錄沖掉嗎
你好,借預(yù)收賬款負數(shù),貸其他業(yè)務(wù)收入負數(shù)。