同學(xué)你好 這個發(fā)票咋開的 按照發(fā)票金額來做
請問,酒店是小規(guī)模納稅人,購入的小商品-煙類,購進(jìn)時分錄怎么寫,售賣后分錄怎么寫呢?購買時是個人賬戶給煙草局支付的?收入是先進(jìn)入酒店加盟公司的賬戶,他們要扣掉抽成一部分再返回我們對公,那這個賬我怎么記錄呢?老師
老師我們公司是白酒銷售行業(yè),我們從酒廠進(jìn)酒,有一個產(chǎn)品進(jìn)價412,我們正常出庫掃碼,酒廠給我們公司每箱12元出庫獎勵,之后我們再打款的的時候可以用這個出庫獎勵,之后商店掃碼入庫(就是送到商店),酒廠也給商店12元。但是這個12元需要我們先給商店,酒廠再給我們公司,這兩個我應(yīng)該怎么做賬好呢?酒廠給我們的12元出庫獎勵,我沖減成本可以嗎?我們公司兌付給商店的。兌的時候先記費用,以后酒廠給我們公司,我再沖減費用。這樣可以嗎
老師,我們公司是白酒銷售行業(yè),現(xiàn)在進(jìn)的一個酒假如是410一箱,這個產(chǎn)品出庫需要掃碼,出一箱正常掃碼酒廠給我們10元,然后我們賣給商店,商店正常入他們的商店酒廠也給商店10元。但是這個10元需要我們墊付,我們給的這10也不是給商店現(xiàn)金,而是讓客戶抵扣貨款,之后酒廠返給我們。我想問。抵扣貨款的這個怎么記賬合適,我們用的暢捷通T+,收客戶款需要入收款單的,我這個給商店抵扣的這個怎么記賬好呢
老師,我們是住宿酒店,有時滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發(fā)票,我們等A團(tuán)隊打款給我們后,我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店,請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬?或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄? 同學(xué)你好,需要看有無正常差價。其實最實質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項。給予對方金額確認(rèn)成本 收到對方發(fā)票 抵扣進(jìn)項??傮w收入差額繳納稅款 老師,會計分錄怎么寫呢?
電器批發(fā)零售公司。一般納稅人。 領(lǐng)導(dǎo)說目前需要我們開專票出去的商家,會轉(zhuǎn)對公,我們給他開票;不需要我們開專票的商家,都是走我們這里銷售產(chǎn)品后我們開票給用戶,開票給用戶,用戶轉(zhuǎn)款到我們賬號,我們返錢給商家。相當(dāng)于門店商家從我們這進(jìn)貨,賣給零售客戶,零售客戶想刷我們公司的POSS機(jī)器達(dá)到國補(bǔ)優(yōu)惠的目的。然后刷到我們公司的零售客戶款項我們需要轉(zhuǎn)款給門店商家或者抵扣貨款。但是前期我們會私賬收不需要發(fā)票的商家的款,等銷售出去后,用戶刷我們對公pos機(jī),我們會私賬退商家的貨款,目前就是商家利潤提成這塊,沒有確定是走對公給他們兌付還是走私賬兌付。這個點需要研究一下,從財務(wù)層面,這個給商家的利潤提成,怎么兌付才合理。我該怎么解決這個問題
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨做一個借財務(wù)費用手續(xù)費貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對方給我們開票嗎?如果給我們開票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計提做成本嗎
老師出口退稅是A級才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會計分錄寫錯了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當(dāng)月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)的問題, 賬上面的數(shù)字是對的,因為有賬務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報表取值沒取上,匯算清繳的時候報表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
請問工商年報中納稅總額和負(fù)責(zé)總額在哪里取數(shù)?
沒有開發(fā)票
那你這個做? 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到的時候 借銀行 貸應(yīng)付賬款
酒廠這個錢也不給我們打錢,只能抵貨款。另外我這個財務(wù)軟件需要用到銷貨單和收款單來做,單純輸入應(yīng)付科目不顯示呢。這樣我該怎么樣做呢
那你就第二個分錄 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
老師,我不想問分錄呢,主要是我這個財務(wù)軟件我知道怎么操作
同學(xué)你好 你得問軟件售后哦 每個軟件不一樣
那我這個軟件正常收款是做收款單,但是這個錢我確實也沒收到,我們先讓客戶抵貨款,以后我們在再用這個錢抵酒廠的貨款。這個也不是全是軟件問題
這個就是做分錄來抵呀 財務(wù)軟件知識_REP系統(tǒng)知識_進(jìn)銷存管理知識 — 暢捷通社區(qū) https://www.chanjetvip.com/group 這個是網(wǎng)站你去問問