同學(xué)你好 這個(gè)不可以的
第一季度銷(xiāo)售出去了,第二季度才開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,所以第一季度只有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,那第二季度的增值稅可以抵扣第一季度的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,二季度開(kāi)了50萬(wàn),繳納增值稅5000元,在三季度時(shí)被退回32萬(wàn)的發(fā)票,3季度已經(jīng)紅沖,但是三季度又給別人家開(kāi)出去17萬(wàn)的稅票,這種怎么更正
一季度小規(guī)模超30萬(wàn) 其中有部分發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)高了 但是是按照錯(cuò)誤稅率申報(bào)交稅1萬(wàn)2 。二季度發(fā)票紅沖回來(lái)了 二季度正數(shù)發(fā)票是 45萬(wàn) 稅是4千 負(fù)數(shù)發(fā)票是20萬(wàn) 稅是1萬(wàn) 那我二季度可以申請(qǐng)退稅是1萬(wàn)減4千的6千元嗎
二季度開(kāi)票的貨物,3季度退回。正數(shù)發(fā)票開(kāi)在2季度。紅字發(fā)票開(kāi)在3季度。請(qǐng)問(wèn)可以在二季度的銷(xiāo)售額里抵減嗎
小規(guī)模免稅企業(yè),2季度開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票按1%開(kāi)的,3季度沖紅字,現(xiàn)在報(bào)3季度增值稅怎么辦,稅金是負(fù)數(shù)
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶(hù)要專(zhuān)票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專(zhuān)票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專(zhuān)票嗎?客戶(hù)急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷(xiāo)其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問(wèn)這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫(xiě)字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個(gè)朋友注冊(cè)公司地址,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,物流公司有部分倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù),但是沒(méi)有運(yùn)輸費(fèi)多,每個(gè)月的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),物業(yè)費(fèi),叉車(chē)租賃費(fèi),分別計(jì)入什么成本科目?
什么身份可以?huà)吣橀_(kāi)票?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅員還有別的嗎