同學(xué)你好 可以,可以用第一季度的進項抵減第二季度的銷項;
第一季度銷售出去了,第二季度才開銷售發(fā)票,所以第一季度只有進項稅沒有銷項稅,那第二季度的增值稅可以抵扣第一季度的進項稅嗎
老師 小規(guī)模納稅人,如果第一季度無收入,未開票,第二季度開票,銷售額90萬,那么,第二季度是否交增值稅?
小規(guī)模納稅人第一季度銷售30萬,第二季度銷售100萬,第三季度銷售30萬,第四季度銷售400萬,請問超過小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過500萬,要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
老師,請問一般納稅人裝訂憑證,把今年第一季度第二季度的進項發(fā)票的第二第三聯(lián)都裝訂進去了,可以嗎?
上個季度沒填寫其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額 只在第一欄填寫了 這個季度我要把第二季度+第三季度的金額填在第三欄里嗎?
請問老師,甲公司,計提的集團內(nèi)部乙公司的借款利息收入,請問是否繳納增值稅?
這個月報4月份個稅 能申報一次性獎金嗎?
老師向您請教一下,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在租房開酒店,現(xiàn)在是籌建期,籌建期間購買的熱水器,衛(wèi)生間的洗手盆,坐便等總金額3-7萬元,但單個價格不超過1000元,請問我用什么分錄,怎么做賬。
購買天然氣需要交印花稅嗎?
請問老師,固定資產(chǎn)清理損失,為啥要填寫A105090,政策依據(jù)是什么
親愛的老師,這個題的第二和第三題我不會,第一次做,沒思路。
公賬轉(zhuǎn)一筆理財100萬出去,如何做會計分錄,后面每個月有收到理財2000進賬又是如何做會計分錄
老師這個題中我畫的這句話,意思不是按照市價來發(fā)放股利嗎?
我花了2000多塊錢買的實操課程,為什么快賬還要交費呢有的功能還不能用?
老師,資本化的費用,不會作為當(dāng)期支出,會慢慢攤銷到以后的時期,但是如果借款是資本化的,那借款的本金最后會慢慢還清,利息是不是按月結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)或者其他設(shè)備等等成本里面?那這項固定資產(chǎn)的折舊是按照一開始的原值,還是要加進以后年度的借款利息之后的價值折舊?
那是不是第一季度納稅申報的時候,進項稅照著填,然后第二季度申報的時候也把第一季度的進項稅加進去嗎
同學(xué)你好 那是不是第一季度納稅申報的時候,進項稅照著填,然后第二季度申報的時候也把第一季度的進項稅加進去嗎——不是的,第一季度申報時填了沒有抵扣,會形成期末留抵稅額,然后第二季度就不用再填了;
好的。請問第一季度銷售出去,雖然沒有開票,是不是可以先第一季度確認(rèn)不開票收入,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅額,第二季度開票的時候再借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款,這樣就第一季度申報的時候有銷項稅了
可不可以先第一季度會計上記賬確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅額,納稅申報填未開票收入。第二季度開票后會計上紅沖再正常記賬,納稅申報上未開票收入填負(fù)數(shù),開票收入填正常數(shù)
同學(xué)你好, 可不可以先第一季度會計上記賬確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅額,納稅申報填未開票收入。第二季度開票后會計上紅沖再正常記賬,納稅申報上未開票收入填負(fù)數(shù),開票收入填正常數(shù)——是可以的;