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本期進項稅額大于銷項有留抵稅額,期末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?

2022-10-15 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-15 18:50

進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進項時要計提

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快賬用戶2092 追問 2022-10-15 19:01

當(dāng)期收到當(dāng)年的電子退庫,城建稅之類的返還應(yīng)該怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2022-10-15 19:12

借銀行 貸應(yīng)交稅費,借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)

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進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進項時要計提
2022-10-15
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-11-24
你好,增值稅進項稅額大于銷項稅額,有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-08-09
您好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅(進項稅額大于銷項稅額的差額) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
2024-10-24
銷項稅期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,如果進項大于銷項,未交增值稅余額就是負(fù)數(shù)的
2022-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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