借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅,計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,還是計入所得稅費用
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳完,是入賬但企業(yè)所得稅費用里,還是在應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅里掛著,等以后匯算清繳時再記到所得稅費用里?
年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交稅,計提時會計分錄:借:企業(yè)所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
小企業(yè)會計準則,匯算清繳補交企業(yè)所得稅,分錄這么做對嗎?借所得稅費用貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅/繳費借應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅貸銀行存款
老師您好!企業(yè)所得說年度匯算清繳,補繳的企業(yè)所得稅還需要計提嗎?還是在繳納時直接計入“所得稅費用”?需要通過“應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅”計提嗎?謝謝!
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負債表誤填了實收資本10萬,實際認繳10萬,實繳為0,這個第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個,我算出來的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個季度30萬的免增值稅銷售額,可以頂額30萬去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計提多了,而且已經(jīng)分攤到各個項目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負數(shù)一般是什么意思
老師,機構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號
申報個稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎計提并繳納了個稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請問我要進行社保申報繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)