你好,您這個分路不對。 借未分配利潤貸應(yīng)付股利。應(yīng)付股利貸應(yīng)交個稅貸銀行存款。
老師,三大報表的勾稽關(guān)系?我感覺我的資產(chǎn)負債表和利潤表不匹配。資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)額加上利潤表當(dāng)中利潤的累計額應(yīng)該等于資產(chǎn)負債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負債表和利潤表不對 但是我的兩個報表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報表的勾稽關(guān)系。是什么?
小規(guī)模納稅人我調(diào)整了一筆2020年費用進了利潤分配-未分配利潤(借利潤分配貸應(yīng)交增值稅),那資產(chǎn)負責(zé)表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了,我的資產(chǎn)負債表要怎么調(diào)整
老師,匯算清繳補交了稅款,賬務(wù)處理是這樣的,1借:應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款 2借:利潤分配,未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅, 我這樣做了之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期末未分配利潤和利潤表凈利潤勾稽不上,
股東分紅,我直接借:利潤分配—未分配利潤 應(yīng)交個稅 貸:銀行存款 ,但是我發(fā)現(xiàn)結(jié)賬后,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系核對不上,怎么處理,我想要兩邊都能對上
老師,提取未分配利潤的分錄具體應(yīng)該怎么做呀!我公司要注銷,支付完所有負債及實收資本后,還剩下的錢要準(zhǔn)給股東,我直接 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款,這樣做完以后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平了。具體應(yīng)該怎么做,謝謝
3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進項發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時把之前的成本借主營業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因為之前主營業(yè)務(wù)成本是價稅合計的,改成主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實際工資為標(biāo)準(zhǔn)計算? 勞動部門是否還會罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個稅申報錯誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請問上司要看財務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進項票是專票,能抵扣稅嗎?
個人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務(wù)報酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營許可
請問稅務(wù)師報名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費用24480,當(dāng)時也沒有暫估費用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費,這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
你用應(yīng)付股利過度下,是不是資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系就能對上嘛,是吧
關(guān)系是這樣的。 未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)加分配的利潤。等于累計的凈利潤。
分配的利潤數(shù)據(jù)是看哪個科目??
你好,已經(jīng)分配的,就是你這是分紅的金額,借方未分配利潤減少的金額。
那我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有應(yīng)付股利這個科目,我能用其他應(yīng)付款代替么
你好 用應(yīng)付利潤這個?