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股東分紅,我直接借:利潤分配—未分配利潤 應(yīng)交個稅 貸:銀行存款 ,但是我發(fā)現(xiàn)結(jié)賬后,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系核對不上,怎么處理,我想要兩邊都能對上

2023-07-06 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-06 10:58

你好,您這個分路不對。 借未分配利潤貸應(yīng)付股利。應(yīng)付股利貸應(yīng)交個稅貸銀行存款。

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快賬用戶9516 追問 2023-07-06 11:00

你用應(yīng)付股利過度下,是不是資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系就能對上嘛,是吧

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齊紅老師 解答 2023-07-06 11:02

關(guān)系是這樣的。 未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)加分配的利潤。等于累計的凈利潤。

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快賬用戶9516 追問 2023-07-06 11:04

分配的利潤數(shù)據(jù)是看哪個科目??

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齊紅老師 解答 2023-07-06 11:08

你好,已經(jīng)分配的,就是你這是分紅的金額,借方未分配利潤減少的金額。

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快賬用戶9516 追問 2023-07-06 11:16

那我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有應(yīng)付股利這個科目,我能用其他應(yīng)付款代替么

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齊紅老師 解答 2023-07-06 11:25

你好 用應(yīng)付利潤這個?

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你好,您這個分路不對。 借未分配利潤貸應(yīng)付股利。應(yīng)付股利貸應(yīng)交個稅貸銀行存款。
2023-07-06
你好,有以前年度損益調(diào)整事項 的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個勾稽關(guān)系就可以的?
2021-01-05
您好,您可以選擇不進行調(diào)整的,因為本身他那個數(shù)據(jù)存在就是正常的。
2022-05-30
你好,對的,是的,這個就會估計關(guān)系不一致,你可以忽略的。
2023-05-16
你好,同學(xué) 分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款, 因為這個分錄直接用了未分配利潤,報表勾稽不平是正常的
2024-04-17
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