同學(xué)你好 你手動改了就可以了
老師,最近遇到一個比較懊惱的問題,聽聽你有什么好的建議,有個客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報表(不用出稅審報告的),由于我忙就把它交給了個事務(wù)所的朋友去做,出于對事務(wù)所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報了,因為該企業(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬,不能享受小微優(yōu)惠政策,哪知事務(wù)所朋友在做匯算清繳報表申報時卻享受了這優(yōu)惠政策,現(xiàn)在稅務(wù)局查到了要求企業(yè)調(diào)整補(bǔ)稅,以你的經(jīng)驗還有辦法解決這個問題嗎?
是我公司成立的時候是核的是9%,然后我公司的上任會計又去核成了6%的,但是也沒有用加計抵減進(jìn)項,我也不敢用加計抵減的政策的,但是稅局給我們打電話給我們說我們用不用加計抵減政策的然后我這里說用的,但是一直沒用的,但是有這個政策可以用的,但是今年我去申請的時候,我還是和去年一樣的政策的時候,不能打操作,讓稅局把我今年的申請刪除,但是把我去年的刪除了, 今年的申請的加計抵減的要我打證明蓋公章的才給我刪除掉,因為我們?nèi)绻菍儆诂F(xiàn)代服務(wù)的話是不能用15%的加計抵減的,
請問老師,我公司去年因資產(chǎn)超過五千萬不屬于小微企業(yè)。但是今年資產(chǎn)減少了,一季度預(yù)報所得稅時是滿足小微企業(yè)的,那么現(xiàn)在我申報四月份的增值稅及附加時,六稅兩費(fèi)我能享受小微企業(yè)減半不呢?謝謝
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務(wù)。 去年電子稅務(wù)局提示我司符合享受加計抵減10%政策。我司沒有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進(jìn)項,補(bǔ)計提了.提交2019.2020.2021的加計抵減聲明也都通過了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務(wù)業(yè)的加計抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒有任何制造業(yè)務(wù),純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業(yè)為服務(wù)業(yè)。 我是22.年3月更改的服務(wù)業(yè)。那么我想問: 1.是不是按照實際業(yè)務(wù)判斷,我司租賃業(yè)務(wù)占比80%.符合加計抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒有質(zhì)疑我的加計抵減,我擔(dān)心后期會不會再說我們不符合,多抵減了,再罰款?
公司去年屬于小微企業(yè),今年不屬于了,為什么附加稅申報時還自動判定享受減免政策呢?這個需要去稅務(wù)局修改?
老師 會計主管擔(dān)任出納工作內(nèi)容 付款合理嗎
您好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,建筑裝修,現(xiàn)在是包工包料,開發(fā)票項目名稱開什么?
一家企業(yè)進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,牛和牛糞分?jǐn)偙壤话闶嵌嗌??哪一個比重大一些?
給國外供應(yīng)商代扣代繳了一筆增值稅和所得稅,增值稅認(rèn)證進(jìn)項那里頁面,什么時候顯示出來呀?國內(nèi)公司承擔(dān)的稅費(fèi),所得稅是直接做成本里嗎?
老師,一般納稅人,不開票價為20萬的產(chǎn)品?,F(xiàn)在客戶讓開票,只加3個點(diǎn),這樣夠嗎
請問老師,現(xiàn)在給員工發(fā)福利還視同銷售么
老師你好,公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),但沒有資金流轉(zhuǎn)。只是純轉(zhuǎn)讓股權(quán),這種情況需要繳納印花稅嗎?
老師你好,新辦企業(yè)銀行未開戶賬號怎么填寫
老師 個體戶 營業(yè)執(zhí)照年審是不是只要填工商年報就不需要了啊
剛成立的獨(dú)立核算的分公司,所得稅季度是各報各的,匯算清繳總公司再匯總申報?? 還是季度申報時總公司就要匯總申報所得稅和財報?
在哪手動改啊,報表上改不了
同學(xué)你好 就是改了減免的
報表上本期是否適用減免政策里面顯示的“是”這個是動不了的
那你就問問稅局你們你可以享受嗎