如果你稅務(wù)局那邊允許你們自己開收購(gòu)發(fā)票吧。沒有收過發(fā)票,沒法抵扣的。
我們公司往外開出了一些發(fā)票。那相當(dāng)于是我們銷售東西。那這個(gè)東西我們要么是自己購(gòu)買原材料然后生產(chǎn),要么是購(gòu)買后再銷售。但是我沒有看到有關(guān)購(gòu)買或者生產(chǎn)得業(yè)務(wù),就是說也沒有原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有付款業(yè)務(wù)。做賬就一直是暫估,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款。像這樣的該怎么處理呢
某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售自行車,出廠平均不含稅單價(jià)為280元/輛。2019年10月末留抵稅額5000元,11月該廠購(gòu)銷情況如下:(1)向當(dāng)?shù)嘏l(fā)商銷售1000輛,并給予批發(fā)商5%價(jià)格折扣,折扣額與銷售額開在同一張發(fā)票上并在金額欄分別注明,批發(fā)商當(dāng)月付清貨款后,廠家給予了8%的現(xiàn)金折扣。(2)因倉(cāng)庫(kù)管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的采購(gòu)成本為10萬元(購(gòu)進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額上月已抵扣)。(3)銷售本廠2008年購(gòu)買自用的機(jī)器一臺(tái),取得含稅收入120000元。(4)購(gòu)進(jìn)自行車零部件、原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額140000元,增值稅稅額18200元。(5)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)自行車零件,支付價(jià)稅合計(jì)金額90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(6)出租位于本市的一幢2014年前取得的辦公用房,價(jià)稅合計(jì)收取4個(gè)月的租金80000元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。(其他相關(guān)資料:取得符合規(guī)定的發(fā)票均在當(dāng)月抵扣;納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),未放棄減稅)要求說明并計(jì)算:(1)向批發(fā)商銷售產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額;(2)當(dāng)期該自行車廠當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額;(3)當(dāng)期該自行車廠銷
請(qǐng)問老師,這個(gè)產(chǎn)品是我司銷售給客戶的,但是客戶產(chǎn)線上沒用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對(duì)于我司就是購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品了,購(gòu)買自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應(yīng)該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入,如果我按照購(gòu)進(jìn)商品處理:借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅金 貸:應(yīng)收賬款 就只做這一個(gè)分錄就可以了?不涉及別的分錄?
當(dāng)年簽訂銷售合同銷售藥品共計(jì)12000萬元(不含稅);購(gòu)進(jìn)原材料,簽訂的購(gòu)貨合同注明購(gòu)貨金額3000萬元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額490萬元,原料全部驗(yàn)收入庫(kù);簽訂運(yùn)輸合同支付購(gòu)貨的不含稅運(yùn)輸費(fèi)用30萬元,取得承運(yùn)企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;簽訂農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷合同收購(gòu)農(nóng)民種植的中草藥原藥,開具的經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)累計(jì)400萬元;另外,本廠醫(yī)務(wù)室直接領(lǐng)用了自產(chǎn)的20萬元(按同類不含稅價(jià)格計(jì)算)藥品,對(duì)應(yīng)的成本核算在銷售產(chǎn)品成本中。全年應(yīng)扣除的銷售產(chǎn)品成本7800萬元,發(fā)生銷售費(fèi)用1600萬元,發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用300萬元(含12月份開工的不動(dòng)產(chǎn)在建工程發(fā)生的銀行借款利息5萬元),發(fā)生管理費(fèi)用900萬元。計(jì)算該企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。麻煩列一下計(jì)算過程,謝謝
合作社,收購(gòu)了牧民自產(chǎn)自銷的苜蓿草,購(gòu)買后賣出去了,給購(gòu)買方開具了銷售草料得發(fā)票,收購(gòu)草料沒有進(jìn)項(xiàng)錢,這個(gè)怎么處理,牧民給了村委會(huì)自產(chǎn)自銷的證明
稅務(wù)登記證是什么老師
怎樣設(shè)置重復(fù)項(xiàng)會(huì)提示呢
采購(gòu)單可以作為合同依據(jù)嗎,只有采購(gòu)單,沒有合同,開專票是可以的不做合同嗎
老師你好,請(qǐng)問長(zhǎng)期償債能力是越高越好還是越低越好,短期償債呢
內(nèi)賬會(huì)做了,外賬能做的了嗎?
老師,我24年的報(bào)表有部分無票成本需要做納稅調(diào)整,調(diào)整完后,就有利潤(rùn)了,我想把24年底的固定資產(chǎn)做加速折舊,請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)加速折舊有什么需要特別注意的問題嗎,謝謝
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)記賬有嚴(yán)重的錯(cuò)誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重新建賬重做了一遍,所以差別很大,現(xiàn)在我已經(jīng)重新記完,我現(xiàn)在是調(diào)以前的舊賬,還是用新賬,可不可以舊賬存檔,用新賬,2016-2024年的賬不變,相當(dāng)于2025年我應(yīng)該調(diào)賬,調(diào)2016-2024年的賬,我現(xiàn)在不調(diào)了,把2016-2024年的賬全部做一遍。
企業(yè)收只確認(rèn)加工費(fèi)收入,是收入準(zhǔn)則的那一條
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢讓對(duì)方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?
小規(guī)模納稅人注銷的賬務(wù)處理
沒有收購(gòu)發(fā)票是不允許抵扣的。
沒有發(fā)票,就入不了成本了,暫且不說抵扣的問題,成本都入不了。自己開收購(gòu)發(fā)票怎么開
如果你不做帳的話,你叫上支付嗎?支付的和實(shí)際不一致 發(fā)票開具里面選擇收購(gòu)發(fā)票,然后錄入銷售放信息開具體的產(chǎn)品就可以