這個(gè)稅費(fèi)是你們出的錢是嗎?
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
個(gè)人給我企業(yè)施工(土方工程),在稅務(wù)局代開了一張發(fā)票,我企業(yè)還需要將發(fā)票附聯(lián)的個(gè)人完稅證明(完稅證明項(xiàng)目有增值稅,城建稅,個(gè)稅等)入帳嗎? 老師,如果入帳,怎么做,完稅票上有"經(jīng)營所得"的個(gè)人所得稅,還有城建稅教育附加及水利基金,各個(gè)稅種入何會(huì)計(jì)科目
老師,企業(yè)收到一張發(fā)票,這張發(fā)票是個(gè)人代開的發(fā)票(也就是說企業(yè)和自然人之間發(fā)生的業(yè)務(wù)),除了一張發(fā)票還有一張完稅證明 我想問下:票面上的金額做 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 那么完稅證明增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么做分錄啊
老師,企業(yè)收到一張發(fā)票,這張發(fā)票是個(gè)人代開的發(fā)票(也就是說企業(yè)和自然人之間發(fā)生的業(yè)務(wù))發(fā)票金額4000,除了一張發(fā)票還有一張完稅證明,完稅證明上的稅合計(jì)60多 我想問下:票面上的金額做 借:管理費(fèi)用4000 貸:銀行存款4000 那么完稅證明增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么做分錄啊
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),現(xiàn)在有包工頭給我公司干活,包工頭去稅務(wù)代開的發(fā)票給我公司,開的工程款的發(fā)票,還有一些稅收完稅證明(個(gè)人所得稅、印花稅、增值稅和附加稅)這些怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
正常是他去代開發(fā)票的時(shí)候稅款已經(jīng)交過了嗎
對(duì),正常應(yīng)該是對(duì)方交的,你們不用做賬
好的,老師 我問下,如果這個(gè)錢公司出,要怎么做分錄啊
記入到營業(yè)外支出里面就行了
老師,分錄咋寫??? 借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)… 借應(yīng)交稅費(fèi)…,貸銀行存款對(duì)嗎
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
不用寫應(yīng)交稅費(fèi)過渡是嗎
不用的,直接記入營業(yè)外支出就行了