是按票記入固定資產
老師還沒有收到固定資產票據的時候 我 相當于暫估入賬了 但是沒有寫進項稅 那么到最后收到了 固定資產這個發(fā)票是否要把原來做的那一筆沖紅再按照 實際的發(fā)票上面的價稅來入賬呢 具體的會計分錄怎么做呢
老師你好,供應商給我們原材料,但是卻開了一張固定資產的發(fā)票。這張發(fā)票我怎么入賬呢?如果按照發(fā)票來,記錄固定資產,實際上卻沒有這臺設備。
老師你好,我想問一下我按發(fā)票金額確認收入是可以的嗎?那我按供貨單的金額確收,但我實際沒有交付那么多東西,我怎么做賬呢?我暫估入庫然后銷售產品計入主營業(yè)務收入,結轉成本,拿到發(fā)票后全部重新沖銷然后記賬嗎?
老師你好,請問收到的專票上品目是電子設備,但是實際是屏幕的維修費,那我做賬的話,是按票記入固定資產呢,還是按實際的記入修理費?有點糊涂了,謝謝老師
老師,上午好,請問下內賬是不是當月實際收入多少就登記多少,支出也是實際支出多少就是多少? 就我們抖店賣的鹽焗雞,6月買了60個雞,但是結算才算收入的話,6月實際結算的才350元,外賬是做收入350元,那我內賬收入也是350嗎? 因為是廠家代發(fā)的,所以雞是有60只成本3千多,外賬成本是按照結算的收入350元去結轉成本200多遠,那我這個月內賬貨物成本是3千多還是也是按照結算的收入結轉成本?謝謝
老師,出口未報關,視同內銷。出口銷售商品70美金,海運費260美金。收到外匯330美金。那我申報增值稅收入,我應該申報的是70美金,還是包含海運費在一起的330美金呢?
郭老師,對方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風險,現(xiàn)在怎么處理會比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購買方說要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請退稅,退稅到賬了。這個分錄怎么做啊
個稅手續(xù)費退稅,增值稅主表是填應稅勞務銷售額那里嗎
老師問一下,從價計征和從租計征的稅率是多少
老師,建筑勞務開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購買二手設備,當時有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購了窗簾,然后預付了一部分的款做的預付賬款,3月份需要正常算費用,但是沒有收到發(fā)票。應該怎么做賬?會計分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬多,都進招待費了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補酒的發(fā)票?
你好老師,利潤負數(shù)30萬,會有什么問題嗎 主營業(yè)務收入101萬,工資115萬
但我實際是沒有這個電子設備的,要緊不?價值1100
可直接費用化,金額 不大
好的,謝謝老師,我想著是記入制造費用修理費里,可以不?
記入制造費用修理費里,可以
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!