你好,你當?shù)丶径阮A繳申報的時候,能彌補之前年度虧損嗎?
所得稅這個季度利潤是正數(shù),盈利了,去年是虧損,那這個季度盈利能彌補去年的虧損,不交稅嗎
老師您好!這個季度有利潤,去年虧損,是不是這個月先交所得稅,到年底匯算清繳再退稅?
老師好,公司這個季度有銀行存款利息收入,出報表后有利潤要交季度所得稅,但是一直虧損幾年了,可以這個季度先不報利潤額嗎?等明年匯算清繳彌補虧損就不用交所得稅
老師您好!這個季度有利潤,但是去年虧損,這個月需要交所得稅嗎?
老師 我們公司去年12月利潤表虧損240萬 沒有交所得稅 今年1季度利潤表利潤130萬 怎么要交所得稅呢 這個不是彌補去年的虧損么
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
上個季度還交所得稅的,所以我這個月想計提工資,到下個月再紅沖了可以嗎?
你好,你當?shù)丶径阮A繳申報的時候,能彌補之前年度虧損嗎? 麻煩給個正面回復,好嗎
不能彌補
你好,季度有利潤,但是去年虧損,不能彌補虧損,就需要繳納所得稅的