發(fā)票你正常做賬,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,匯算清繳,納稅調(diào)增就可以的。
老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷(xiāo)單然后在給錢(qián) 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來(lái)了嗎 我應(yīng)該沖銷(xiāo)個(gè)人款 但是拿回來(lái)的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎
老師,這筆錢(qián)實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢(qián),5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢(qián)了, 我做的都是收到總部錢(qián)后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷(xiāo)員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷(xiāo)給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷(xiāo) 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷(xiāo)給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫(xiě)的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢(qián)
老師想問(wèn)下,就是在公司成立前,一家公司代付了一筆錢(qián)141609.79元的,然后做了借:其他應(yīng)付款-單位往來(lái)-A公司 貸:銀行存款。但其實(shí)是幫新開(kāi)的一家代付的,后面的新開(kāi)的那家成立了,然后把這筆代付的錢(qián)做了借:預(yù)付賬款-租金物業(yè) 貸:其他應(yīng)付款-單位往來(lái),現(xiàn)在商場(chǎng)的話只能這筆錢(qián)只能開(kāi)當(dāng)時(shí)的代付的那家,那賬務(wù)的話如何處理呢?
老師之前別的公司替我們代付裝修費(fèi),借預(yù)付賬款-裝修公司,貸其他應(yīng)付款,然后我們還有其他應(yīng)收款和這家公司,合并后其他應(yīng)付款為零了,現(xiàn)在這筆款裝修發(fā)票開(kāi)給了別人家,是不是直接紅沖這筆就行了,我想問(wèn)一下是用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊
老師好,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司在一個(gè)銀行開(kāi)了一個(gè)一般賬戶,然后在他那里貸款貸了300萬(wàn),現(xiàn)在到期要還款了,但是公司沒(méi)有錢(qián),所以呢就找了一家過(guò)橋的公司,這家過(guò)橋的公司呢,就是私人把錢(qián)轉(zhuǎn)到法定代表人的私人賬上,由法定代表人把這筆錢(qián)存到公司的賬上,然后再還貸款,隨后銀行再放一筆貸款,然后再還那個(gè)過(guò)橋人的錢(qián),但是不是還給你那個(gè)私人,而是還給他指定的一個(gè)公司,那如果這樣的話怎么去評(píng)這個(gè)賬,他們又不能開(kāi)票。
老師給我整理一套計(jì)提工資、社保及發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄
我們出口報(bào)關(guān)FOB價(jià),客戶把國(guó)際段的運(yùn)費(fèi)打到我們賬上,讓我們轉(zhuǎn)付給貨代,這樣合規(guī)嗎?國(guó)際段的我們還要不要發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師,我們做樂(lè)器培訓(xùn),有收據(jù)確定的收入,通過(guò)付款碼付款到公司賬上的收入會(huì)被銀行扣除手續(xù)費(fèi),不去6000的收入,有18元的手續(xù)費(fèi),到對(duì)公賬戶就是5982,那我們是用6000確認(rèn)收入呢?還是5982呢?
老師,以前稅控盤(pán)的480元的減免費(fèi)用怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?會(huì)計(jì)分錄,一般納稅人
贈(zèng)送的軟件可以長(zhǎng)期使用嗎
這個(gè)月申報(bào)小規(guī)模納稅人的時(shí)候提示需要將減征和免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,我們?cè)瓉?lái)都是按1%的稅做的收入和增值稅?,F(xiàn)在另外2%的減免增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
快賬里的套賬能刪除嗎?怎么刪除?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)實(shí)際發(fā)放金額比計(jì)提金額,申報(bào)個(gè)稅金額都大,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),原因是去年24年的工資計(jì)提申報(bào)了個(gè)稅,形成欠薪了,在25年才發(fā)放
老師好!我想咨詢一下企業(yè)所得稅每個(gè)季期初期未數(shù)怎么算的?
初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)什么時(shí)候領(lǐng)取
你們單位需要還錢(qián)給人家的。