這是自動(dòng)帶的,系統(tǒng)默認(rèn)按3%。不理會(huì),按開票金額與稅額做分錄
小規(guī)模納稅人,季度未達(dá)30萬,是不是填寫增值稅申報(bào)表是填寫小微企業(yè)免稅銷售額嗎?但是本期減免稅額是按3%算的呢?實(shí)際是減免一個(gè)點(diǎn)??!怎么辦
老師,小規(guī)模第一季度未達(dá)到免征起點(diǎn),增值稅申報(bào)時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是按照1%算出來,后面自動(dòng)帶出來的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的,我需要手動(dòng)調(diào)整嗎
小規(guī)模開1%的普票,未到30萬免稅,確定認(rèn)一下不含稅銷售額填入小微企業(yè)免稅銷售額,小企企業(yè)免稅額稅率自動(dòng)帶出來3%,這個(gè)要怎樣辦?實(shí)際免征稅和發(fā)票上的不一致
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅稅費(fèi)4萬多一個(gè)點(diǎn)普票,應(yīng)該填寫在哪里?是一應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3% 還是直接寫在四免稅銷售額中的小微企業(yè)免稅銷售額欄
個(gè)稅超過5000要交個(gè)人所得稅,這5000包含員工個(gè)人承擔(dān)的那部分養(yǎng)老失業(yè)保險(xiǎn)嗎?
甲公司,丙公司均為制造型企業(yè)。甲公司以其持有的作為存貨核算的機(jī)器設(shè)備與丙公司持有的聯(lián)營(yíng)企業(yè)公司30%股權(quán)進(jìn)行置換,假設(shè)具有商業(yè)實(shí)質(zhì)換入資產(chǎn)和出資產(chǎn)公允價(jià)值均能可靠計(jì)量, 下面兩句話對(duì)不對(duì)?A甲公司以換出機(jī)器設(shè)備的公允價(jià)值計(jì)算收入。 B甲公司將換出機(jī)器設(shè)備和公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益。
你好!老師,現(xiàn)在經(jīng)審計(jì)后發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)收購(gòu)子公司時(shí),當(dāng)時(shí)的清產(chǎn)核資多算了部分資產(chǎn),導(dǎo)致收購(gòu)時(shí)多給了這部分的股權(quán)投資,現(xiàn)在退回多出的部分,請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄?收購(gòu)時(shí),借長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸銀行存款。
固定資產(chǎn)清理是當(dāng)期損益嘛?
房地產(chǎn)甲方給客戶開具的增值稅專用發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,銷售成本這個(gè)怎么做分錄?第一張金額是639698.76,稅額是57572.89合計(jì)697271.65;第二張金額是645887.83,稅額是57859.91,合計(jì)700747.74
老師前任會(huì)計(jì)23年,24年印花稅只申報(bào)了銷售,沒報(bào)進(jìn)貨,我要更正嗎?還是不管它?老板本來就不開心,不賺錢還要交稅?
老師 ,7月份報(bào)稅,電子稅務(wù)局讓傳輸財(cái)務(wù)報(bào)表,季報(bào)吧,是4-6月的,這個(gè)6月份結(jié)完賬 財(cái)報(bào)怎么選擇???沒弄過呢
想問題目,怎么不能上傳圖片了
勞務(wù)報(bào)酬今年開票20萬,明年匯算清繳,假如只有這一項(xiàng)所得,沒有其他專項(xiàng)扣除,明白匯算清繳他通退稅多少,麻煩算一下呢,謝謝
請(qǐng)問老師那個(gè)公司如果拿到工抵房要交哪些稅