你好,未開(kāi)票收入也要申報(bào)的,按照開(kāi)票加未開(kāi)票收入確認(rèn),未開(kāi)票收入填寫在其他增值稅發(fā)票里
公司為小規(guī)模納稅人,在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),”小微企業(yè)免稅銷售額“的”本期數(shù)“一欄是要填7-9月開(kāi)出發(fā)票不含稅額的合計(jì)數(shù)嗎?”小微企業(yè)免稅額“要怎么填?
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào),需要填寫開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我是小規(guī)模納稅人,如果一個(gè)季度開(kāi)了58000的發(fā)票,因?yàn)橐咔榈拿怃N稅的,然后開(kāi)了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負(fù)數(shù)39603.96 稅額是負(fù)數(shù)396.04,紅沖一共是4萬(wàn)元的。那么季度申報(bào)增值稅的時(shí)候我的收入18396.04,是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負(fù)數(shù)396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負(fù)數(shù)396.04是這樣嗎
老師,小規(guī)模第一季度未達(dá)到免征起點(diǎn),增值稅申報(bào)時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是按照1%算出來(lái),后面自動(dòng)帶出來(lái)的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的,我需要手動(dòng)調(diào)整嗎
老師您好 我們是小規(guī)模納稅人 1-3月發(fā)生未開(kāi)票收入21萬(wàn)元 我填列在主表第十欄 (小微企業(yè)免稅銷售額)里邊了 ,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免申報(bào)表這里需要填嗎?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
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老師,我是小規(guī)模納稅人,是否可以填寫在小微企業(yè)免稅銷售額那里呢
不滿30萬(wàn)需要填列在免稅銷售額
老師,開(kāi)過(guò)票的直接體現(xiàn)在小微企業(yè)免稅銷售額那里,那我無(wú)票收入增加在此處是否可以呢?下個(gè)月這些票開(kāi)出來(lái)了,是否要沖掉呢
未開(kāi)票填在其他銷售發(fā)票那一欄的
下月開(kāi)票就紅沖未開(kāi)票收入
是賬務(wù)紅沖還是報(bào)稅紅沖呢
兩者都需要,報(bào)稅未開(kāi)票收入要填負(fù)數(shù)