同學(xué)你好 你們是哪個(gè)表呢 上傳給我看看
# 提問(wèn) #小規(guī)??偸杖氤?5萬(wàn)了 增值稅季報(bào)其中5%稅率填在第6欄次 免稅的(3%稅率)填在第10欄次 是這樣分開(kāi)填嗎?謝謝
# 提問(wèn) #小規(guī)模季報(bào)不超30萬(wàn) 但開(kāi)了專票 請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅申報(bào)表用填寫(xiě)?若用怎么填?謝謝
# 提問(wèn) #小規(guī)模季報(bào)增值稅 請(qǐng)問(wèn)都是無(wú)票收入超30萬(wàn)填寫(xiě)在哪欄次?謝謝
# 提問(wèn) #小規(guī)模季報(bào)增值稅超30萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)無(wú)票收入填哪欄次?謝謝
# 提問(wèn) #小規(guī)模季報(bào)增值稅超30萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)無(wú)票收入填哪欄次?謝謝求準(zhǔn)答案
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過(guò)來(lái)的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說(shuō)是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請(qǐng)問(wèn):年報(bào)所得稅調(diào)增16萬(wàn),應(yīng)交所得稅4萬(wàn)如何在本期做賬?謝謝!
增值稅表有個(gè)專票2欄次 有其他增值稅發(fā)票3欄次 請(qǐng)問(wèn)無(wú)票收入填在3欄次行不?
你填寫(xiě)第三行和第一行
無(wú)票填3欄次行不老師
可以的 這個(gè)可以算普票的
無(wú)票收入填3欄次行不?
可以填寫(xiě)在第三行的
無(wú)票收入應(yīng)填第1欄次呀 我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 1欄次不等于2十3次欄次老師 3欄次是填開(kāi)普票的 2是填專票的 第1含2十3十無(wú)票 但我以前無(wú)票的都填在了第3欄次呀
第三欄次加第二欄次等于第一欄
不一定老師 我查了些第二欄次不填無(wú)票收入 無(wú)票收入填 第1欄次所以第1欄次有可能大于2十3欄次
2%2B3=1 是這樣的公式呀 怎么可能會(huì)2%2B3大于1呢
1>2十3 因?yàn)?含無(wú)票收入
不是呀 1=2%2B3的 你可以問(wèn)恩其他老師