你好這個你要先確定是什么原因,你把原因確定了就可以直接寫了。

上月增值稅申報表一未開票是負數(shù),因為前期已經(jīng)做了未開票收入,上月把發(fā)票看出來了,稅局讓寫情況說明,怎么寫合適?
老師,你好!我之前是按未開具發(fā)票申報的,現(xiàn)在開了發(fā)票做了負數(shù),申報增值稅的時候出現(xiàn)這種情況?請問怎么修改?什么原因了
老師,我上個月有未開票收入,申報增值稅的的時候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報的時候在未開票收入里填寫相應的負數(shù)嗎?這樣做,他們說會有風險,怕稅務有預警
七月份申報了未開票收入,11月份開票了申報未開票收入負數(shù),現(xiàn)在稅務局要求寫情況說明,這個說明怎么寫呢?
老師 增值稅申報比對異常 10月份申報了未開票收入 11月份把票開出來 申報表填了負數(shù) 申報時比對不通過
老師,我們需要填一個表,有一項是凈值,是指總資產(chǎn)-總負債,也就是所有者權益嗎
老師,殘保金申報截止時間是好久
企業(yè)所得稅的抵扣對發(fā)票的專票和普票有要求嗎?
假如工資5000 單位部分社保1000個人社保500實際發(fā)工資的時候把這個單位部分也扣除了由個人承擔,這個分錄怎么做啊 , 這個是本人同意了這筆賬就是這么處理的
老師你好,上個月開發(fā)票,抵了一張進項,但是我這個月沖掉了上個月那張發(fā)票,那他那個績效是那個數(shù)據(jù)沒回來,怎么操作?申報增值稅這里
老師好!購入商品款未付,收到紅字專票,咋做賬?
上個月開具的發(fā)票,這個月紅沖,沒有進項稅可抵,下月能退回銷項稅嗎?
咨詢下:納稅評估調(diào)整,是什么意思?這個是稅務聯(lián)系企業(yè),讓做的嗎?
老師我這個怎么調(diào)整,把庫存商品找平
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
6月份有一筆賣邊角料,未開票收入的申報,其他的要查。但是不應該是負數(shù)。
你好,所以你先看你的賬,然后再看表,如果是表錯了就更正申報。
無票收入,是填表一的未開具發(fā)票哪里第一列1就好嗎
你好你這個有多少收入?小規(guī)模是吧?
一般納稅人,6月份有25000的收入。
你好,一般納稅人的話,你還要填附表啊。就是你說的表一那個附表一。
我是有填了附表一:本期銷售情況明細了。但是申報的時候跳出來一個提示框,比對不過,說上期臺賬有負數(shù)。但是我看本期都是零,沒有出現(xiàn)負數(shù)。
你好,你看一看你上期的報表。