你好,學員,是的,雙方都需要交納的
印花稅 買賣合同的雙方都需要繳納嗎
老師好,請問下,買賣合同印花稅,是指買賣雙方都要交印花稅嗎
老師您好,貨物購銷合同 ,買賣雙方都需要交印花稅嗎?
老師您好,印花稅---買賣合同 買賣雙方都要繳納印花稅嗎
印花稅,賣買合同雙方都要交嗎?
老師:請問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產生積分)但是酒店實際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財務人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經入賬了?
老師!固定資產沒到折舊年限就賣了,應該怎么做會計分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計11048.38,這種開票項目是不是應該是現(xiàn)代服務-租賃服務?然后這種交納增值稅怎么算呢?進項全是普通發(fā)票,銷項也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應征稅報關單臺賬,在電子稅務局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
我們是采購方,因為是大型機械設備,需要調試,所以目前還差供應商5萬的設備款,等調試沒問題,大概23年12月份才付,現(xiàn)在供應商已經在6月份按照合同價款把發(fā)票全額開給我們,我們7月份季報印花稅是不是要申報了
還是可以等到12月份付完尾款再申報印花稅
是的,要申報的,不用等付款
好的,收到,是不是不管是采購還是銷售,只要對方,或者自己已經開具,收到發(fā)票了,都得申報印花稅,而不是看款有沒有付完
是的,學員,你說的很對的
那像我們有些裝修,地坪合同支付了合同價款的一部分款項,也只開具了支付款項的發(fā)票你,那這種也要提前申報合同價款中已支付部分價款(開具發(fā)票)的印花稅嗎
按照合同金額申報的,學員