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公司里想微眾銀行小微貸款197萬,打在公司賬戶上只有190萬,貸款銀行給開一張信息技術(shù)服務(wù)費5.91萬還差1.09萬沒有給開票說后期給開這個怎么做分錄

2023-07-05 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-05 09:36

你好,他扣除的這個7萬是什么原因?

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快賬用戶7707 追問 2023-07-05 09:38

這個是老板去借的就給我發(fā)票了。和打在賬戶上190萬,其他沒說

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快賬用戶7707 追問 2023-07-05 09:39

我就想差額1.09萬這個寫什么科目合適,后期會給票

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齊紅老師 解答 2023-07-05 09:40

你好,做其他應(yīng)收款里面開了發(fā)票之后,你再沖其他應(yīng)收款。

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快賬用戶7707 追問 2023-07-05 09:41

好的老師我知道了謝謝哦

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齊紅老師 解答 2023-07-05 09:42

不用客氣,工作愉快。

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你好,他扣除的這個7萬是什么原因?
2023-07-05
你好;? ? ? ?是的;? ? ? ? 借銀行存款10 貸其他應(yīng)付款10 ;? ? ? ?200萬收入:借銀行存款190 ;? 其他應(yīng)付款10 ;貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? ? ??
2022-10-20
可以的,可以入賬的,專票可以抵扣
2021-09-18
同學你好 內(nèi)賬按照實際業(yè)務(wù)來做既可以
2023-06-01
收入調(diào)整 沖回原錯誤收入分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)收入 129000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(129881.01÷1.06×0.06 ,假設(shè)稅率 6% ) 貸:應(yīng)收賬款 129881.01 確認正確收入分錄: 借:應(yīng)收賬款 38400 貸:以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)收入 (38400÷1.06 ,假設(shè)稅率 6% ) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(38400÷1.06×0.06 ,假設(shè)稅率 6% ) 成本調(diào)整 由于之前確認收入有誤,對應(yīng)的成本也需調(diào)整,沖回多計成本: 借:庫存商品等(成本相關(guān)科目) (45212.26 %2B 8107.57 ) 貸:以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)成本 (45212.26 %2B 8107.57 ) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 計算 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額并結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 - 未分配利潤” : 計算 “以前年度損益調(diào)整” 余額,假設(shè)上述分錄中增值稅額計算后,“以前年度損益調(diào)整” 余額為借方 X 元(若為貸方余額則分錄相反 )。 分錄: 借:利潤分配 - 未分配利潤 X 貸:以前年度損益調(diào)整 X 調(diào)整盈余公積(若有) 根據(jù)企業(yè)利潤分配政策,按調(diào)整后凈利潤的一定比例調(diào)整盈余公積 : 借:盈余公積 - 法定盈余公積等 (假設(shè)按 10% 計提 ,金額為 Y 元 ) 貸:利潤分配 - 提取法定盈余公積等 Y
2025-05-29
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