是的,就是那樣處理的哈
我們公司是小規(guī)模納稅人,前幾個(gè)月給客戶開票,納稅識別號輸錯(cuò)了,客戶今天才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在給他紅沖,然后重新開,重開的金額算在我這個(gè)季度的開票額度內(nèi)嗎
請問下老師,我們11月給一家公司開票了,但是當(dāng)時(shí)開票信息輸入錯(cuò)誤,導(dǎo)致這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在只能紅沖重新開是嗎?那如果重新開了,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候稅款是一正一負(fù)抵扣了嗎?還是需要重新出稅款
請問老師,我3月份的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般人了,有3月份的我開給客戶的普票需要紅沖,然后重開,我可以紅沖嗎,怎么做呢,再重新開,還能開小規(guī)模的稅點(diǎn)嗎
老師,你好 請問我們之前開給客戶的專票公司名稱少了“上?!眱蓚€(gè)字但是客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開??蛻糸_了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的,我們根據(jù)下載的紅字信息表開出的負(fù)數(shù)發(fā)票公司名稱也是正確的這樣有關(guān)系嗎
請問我們之前開給客戶的專票公司名稱少了“上?!眱蓚€(gè)字但是客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開??蛻糸_了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的跟需要沖銷的發(fā)票上公司名稱不一致,那我們根據(jù)下載的紅字信息表開出的負(fù)數(shù)發(fā)票公司名稱也跟需要沖銷的發(fā)票上不一致,這個(gè)怎么辦,會不會有問題。
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級科目用什么比較好
不含稅價(jià)?銷項(xiàng)稅額=含稅價(jià)吧?
老師今年公司或者個(gè)人購買新能源電動車車輛購置稅有什么優(yōu)惠呢?車輛購置稅是怎么計(jì)算的呢?
小規(guī)模企業(yè)收到人力資源差額征收發(fā)票合計(jì)金額23471.78元,稅金142.47元,備注寫扣除29480元。請問小規(guī)模企業(yè)怎樣做具體會計(jì)分錄?代發(fā)金額是否計(jì)入應(yīng)付薪酬?
老師,發(fā)票入賬標(biāo)識是不是旅客運(yùn)輸發(fā)票沒有的
合伙企業(yè)需要繳納的個(gè)人所得稅,要按各個(gè)合伙人占比進(jìn)行分配嘛,需要個(gè)人來支付嗎,還是從經(jīng)營所得額扣減?
老師 問下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問他有沒有入庫單,他說沒有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費(fèi),是掛管理費(fèi)用嗎?這個(gè)也沒有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
那賬務(wù)上是怎么處理呢?紅沖的 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入/ 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)? 正數(shù)就正常做賬?
是的,就是那樣處理的哈
我原來開的那張發(fā)票是在Ukey上開的電子發(fā)票,現(xiàn)在如果去電子稅務(wù)局全電發(fā)票去紅沖的話,能找得原來的那張發(fā)票來紅沖嗎?
這個(gè)是可以找到的哈,
這個(gè)提示是要拿Ukey去紅沖紙質(zhì)的嗎?
是的,提示是在稅控系統(tǒng)開紅字發(fā)票
因?yàn)樵瓉黹_的是電子發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)沒有電子發(fā)票了,是去開紙質(zhì)的“負(fù)數(shù)發(fā)票填開”中的增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù)嗎?
可以開的,只要能紅沖就行