你好,是的呢,你的理解正確。但是前年的數(shù)據(jù),你在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)整嗎
你好老師,麻煩我想咨詢(xún)一下,我去年12月有一筆收入沒(méi)申報(bào),但在今年5月份所得稅匯算清繳時(shí)申報(bào)表中已申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報(bào)表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
老師想請(qǐng)教一下,我如果更正了前年的所得稅申報(bào)表,那去年今年的是不是也要更正
更正去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要更正季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表
老師,您好!請(qǐng)教一下去年1-6月份的時(shí)候,有稅費(fèi)暫緩繳納,我1、2月份繳納了稅費(fèi),3月份退回了,如果是更正申報(bào)表,是在3月份申報(bào)表那里更正嗎?要更正哪一欄
老師,我2022年的工資更正了3萬(wàn),我在今年更正一下分錄,以前年度損益調(diào)整。還是說(shuō)我去年報(bào)的季報(bào)企業(yè)所得稅,還有今年的匯算清繳都要去更正,我匯算還沒(méi)做
我方借給勞務(wù)公司150萬(wàn)元,欠對(duì)方勞務(wù)費(fèi)200萬(wàn)元,對(duì)方還款時(shí)直接用勞務(wù)費(fèi)抵扣了150萬(wàn),我方只付給對(duì)方50萬(wàn)元就清賬了,但是對(duì)方只給我們開(kāi)了50萬(wàn)元的發(fā)票,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄了
老師您好麻煩問(wèn)一下,普票旅游服務(wù)費(fèi)入哪個(gè)科目
社保的基數(shù)怎么算是個(gè)人平均工資還是公司的整個(gè)平均工資
老師發(fā)票備注欄必要都需要備注啥?電子票必須得有收款人和復(fù)核人嗎,
給員工支付的現(xiàn)金福利,需要和公司合并申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,上個(gè)月補(bǔ)交增值稅后本月會(huì)退之前交的稅,這個(gè)月要交的增值稅少于退稅金額,申報(bào)時(shí)是選擇退稅還是少鉤點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)交點(diǎn)稅好呢?
老師報(bào)表上的應(yīng)付賬款是借方余額53000元,這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表上傳,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的啊
老師,季報(bào)表改了,要填職工薪酬,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計(jì),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是指二次科目工資的借方本年累計(jì)金額嗎
董孝彬老師,我公司只有應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款,總資產(chǎn)一直是5000萬(wàn)以上,25%所得稅。但最近兩個(gè)季度變成4000多萬(wàn),屬于小微企業(yè)了。。如果變成(應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+預(yù)收賬款+應(yīng)付賬款)那資產(chǎn)還是5000多萬(wàn),就不是小微企業(yè),老師,這季度財(cái)務(wù)報(bào)表,是不是要調(diào)整到5000萬(wàn)以上呢?
老師你好,我的問(wèn)題是一般納稅人銷(xiāo)售貨物時(shí),單獨(dú)請(qǐng)叉車(chē)公司將貨物運(yùn)到指定地點(diǎn),對(duì)方開(kāi)具的是專(zhuān)票,專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣?
沒(méi)有,2022年賬上調(diào)整的,匯算后
更正去年的和今年的申報(bào)表,是因?yàn)閺浹a(bǔ)以前年度那張表嗎
匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬,你這邊是怎么調(diào)了賬呢。彌補(bǔ)以前年度虧損,不用去修改之前的申報(bào)表,你這邊具體是什么情況呢
就是通過(guò)以前年度損益沖減了前年收入
這個(gè)不用修改申報(bào)表,這個(gè)不影響
怎么不影響,我收入少了我要退稅啊
那你這邊要退稅的話(huà),就需要修改申報(bào)表的呢。其他年度應(yīng)該也是需要修改的話(huà),你最好跟稅管員溝通一下