你好,是的呢,你的理解正確。但是前年的數(shù)據(jù),你在匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)整嗎
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒申報(bào),但在今年5月份所得稅匯算清繳時(shí)申報(bào)表中已申報(bào)了,請問我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報(bào)表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
老師,我昨天去稅務(wù)局更正了2019年的企業(yè)所得稅的年報(bào),稅務(wù)局更正后,是不是我之前是申報(bào)表就 沒有了
老師想請教一下,我如果更正了前年的所得稅申報(bào)表,那去年今年的是不是也要更正
老師,您好!請教一下去年1-6月份的時(shí)候,有稅費(fèi)暫緩繳納,我1、2月份繳納了稅費(fèi),3月份退回了,如果是更正申報(bào)表,是在3月份申報(bào)表那里更正嗎?要更正哪一欄
老師,我2022年的工資更正了3萬,我在今年更正一下分錄,以前年度損益調(diào)整。還是說我去年報(bào)的季報(bào)企業(yè)所得稅,還有今年的匯算清繳都要去更正,我匯算還沒做
公司買車交的收付款如何入賬,
樸老師進(jìn) 我舉個(gè)例子:清算期共取得價(jià)款100000元,可扣除地價(jià)款10000元。 那么增值稅不含稅收入為(100000-10000)/1.09=90000/1.09=82568.81 銷項(xiàng)稅額為82568.81?9%=7431.19 那么土地增值稅應(yīng)稅收入=含稅收入-計(jì)算出的銷項(xiàng)稅額, 這個(gè)土地增值稅的含稅收入是100000嗎? 是的,你案例中土地增值稅的含稅收入就是 100000元,與你取得的總價(jià)款口徑一致。 按此計(jì)算,土地增值稅應(yīng)稅收入=100000(含稅收入)-7431.19(銷項(xiàng)稅額)=92568.81元,結(jié)果完全正確。 也可驗(yàn)證你之前提到的推導(dǎo):不含稅收入(82568.81)+扣除地價(jià)(10000)-銷項(xiàng)稅額(7431.19)=92568.81元,與直接計(jì)算結(jié)果一致,進(jìn)一步說明“扣除地價(jià)”用原始金額、“不含稅收入”用扣減地價(jià)后的拆分金額,是符合邏輯的。 老師這兩個(gè)驗(yàn)證不符,我發(fā)現(xiàn)增值稅不含稅收入+含稅地價(jià)才是土地增值稅應(yīng)稅收入92568.81。
順銷與逆銷,哪個(gè)需要計(jì)算“少數(shù)股權(quán)權(quán)益”
老師,價(jià)稅分離之后有很多位小數(shù)點(diǎn),怎么辦呀
長投個(gè)別報(bào)表順流逆流都得調(diào)整,合并報(bào)表只調(diào)整逆流對嗎 我問的不對,是都得抵消調(diào)整,在調(diào)整凈利潤的時(shí)候,減去未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損失的時(shí)候
勞務(wù)派遣人員到公司培訓(xùn)的來回火車票能抵扣嗎?
小規(guī)模,購買小金額縫包機(jī)用于一些給各種千克的面粉裝袋后縫包,這記到哪個(gè)科目?怎么核算
各位老師,大家好!公司在2011年從個(gè)人手里購買了一套住房(集資房),當(dāng)時(shí)沒辦房產(chǎn)證,相當(dāng)于合同更名,省略了二手交易環(huán)節(jié),當(dāng)初房主給開發(fā)商交的房款15萬,我們給房主付的購房款20萬?,F(xiàn)在房產(chǎn)證可以辦了,直接辦到了公司名下,但購房發(fā)票只有15萬,剩下的5萬該如何處理?
老板借款給店里掃了1000元,以方便當(dāng)天銀行退款使用,這筆分錄怎么寫啊?
老師我想問一下,申報(bào)社保的時(shí)候顯示已申報(bào)部分繳款,但是到社保費(fèi)部分繳納里面又沒有,這是什么情況
沒有,2022年賬上調(diào)整的,匯算后
更正去年的和今年的申報(bào)表,是因?yàn)閺浹a(bǔ)以前年度那張表嗎
匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬,你這邊是怎么調(diào)了賬呢。彌補(bǔ)以前年度虧損,不用去修改之前的申報(bào)表,你這邊具體是什么情況呢
就是通過以前年度損益沖減了前年收入
這個(gè)不用修改申報(bào)表,這個(gè)不影響
怎么不影響,我收入少了我要退稅啊
那你這邊要退稅的話,就需要修改申報(bào)表的呢。其他年度應(yīng)該也是需要修改的話,你最好跟稅管員溝通一下