?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。 借未交,貸銀行?
老師,計(jì)提增值稅和繳納增值稅的分錄麻煩寫(xiě)一下,謝謝!
增值稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄,從計(jì)提到繳納增值稅,麻煩老師寫(xiě)詳細(xì)點(diǎn)
年底應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉,所有的明細(xì)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,編制一下會(huì)計(jì)分錄
年底應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉,所有的明細(xì)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,編制一下會(huì)計(jì)分錄
年底應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉,所有的明細(xì)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,編制一下會(huì)計(jì)分錄
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開(kāi)始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒(méi)有折舊,單位里也沒(méi)有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000,這個(gè)6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,本月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報(bào)銷客戶的花銷,可以做費(fèi)用抵所得稅嗎