你好,,是的,是這個(gè)意思的,對(duì)的。
增值稅即征即退50%,是銷(xiāo)項(xiàng)稅退50%嗎
高新技術(shù)軟件企業(yè),軟件銷(xiāo)售收入為即征即退項(xiàng)目,月度應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為106889.86元,其中軟件銷(xiāo)售即征即退按照銷(xiāo)售收入占比分配的進(jìn)項(xiàng)稅額是21265.84元,申報(bào)填寫(xiě)增值稅主表的時(shí)候,第12欄:也就是一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額本月數(shù)這里應(yīng)該填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢
您好,享受即征即退是指抵扣進(jìn)項(xiàng)后繳納的增值稅再退給企業(yè)嗎?(進(jìn)項(xiàng)稅正常抵扣)
老師關(guān)于增值稅即征即退報(bào)稅問(wèn)題問(wèn)問(wèn)。比如說(shuō)即征即退銷(xiāo)項(xiàng)稅為100萬(wàn)元。即征即退進(jìn)項(xiàng)稅為70萬(wàn)元。其他進(jìn)項(xiàng)稅為40萬(wàn)元怎么申報(bào)增值稅?這種情況需要繳納增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)出口退稅 退稅退的是進(jìn)項(xiàng)部分嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額不夠退稅抵扣的還是要交增值稅是吧,比如進(jìn)項(xiàng)50,銷(xiāo)項(xiàng)80已交,退稅勾選,然后退稅申報(bào)能退回50嗎,退稅勾選了就不能在抵扣勾選了吧
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶(hù)給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
沒(méi)有抵扣完時(shí),征增稅表即征即退那一欄還填寫(xiě)嗎
你好,填寫(xiě)上的那一行也按照實(shí)際填寫(xiě)。