你好 ;? ? ? ? ?是的;? 比如一般即征即退就是先銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),得出一個(gè)應(yīng)納稅額,比如超過3%的部分即征即退,那么就是不含稅收入的3%以內(nèi)的部分是實(shí)際承擔(dān)的,應(yīng)納稅額減去這部分是退稅的?
您好,享受即征即退是指抵扣進(jìn)項(xiàng)后繳納的增值稅再退給企業(yè)嗎?(進(jìn)項(xiàng)稅正常抵扣)
您好老師,咨詢個(gè)問題,就是軟件企業(yè),享受即征即退,有進(jìn)項(xiàng),可以抵扣,是抵扣還是不抵扣劃算呢,
您好,老師,我想咨詢下,軟件企業(yè),享受即征即退政策,超3%的部分增值稅退回,現(xiàn)在我有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),是用于抵扣劃算,還是不用劃算,如果抵扣了,會(huì)有損失嗎
增值稅即征即退50%,比如銷項(xiàng)為50,進(jìn)項(xiàng)為150,是不是進(jìn)項(xiàng)稅150抵扣完后,交的增值稅退50%
即征即退企業(yè),一般納稅人。填寫了即申即退是不是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,是不是先交稅再申請(qǐng)退稅???
我一個(gè)月3800基本工資休假3天請(qǐng)2天假那發(fā)工資下來能拿多少
請(qǐng)問KTV娛樂行業(yè),,4-6月份營業(yè)收入156000《含稅》那文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎么算
老師,25年第一季度企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在更正,可以重新上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎?直接更改會(huì)提示和上傳報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣。
老師,請(qǐng)問有兩家公司A和B,A公司債權(quán)轉(zhuǎn)給B了,A公司應(yīng)收賬款有200萬,已經(jīng)給客戶開票了但是沒收款,后來這200萬債權(quán)轉(zhuǎn)給B了,B收到這筆款了,那么B公司怎么做賬務(wù)處理呢,謝謝。
公司租的房子用于辦公,租金是16000元,房東不給開發(fā)票,稅務(wù)局要求誰用誰承擔(dān),讓我們拿著合同去稅務(wù)局按照年租金16000元核定的房產(chǎn)稅,我們按照核定單繳納的房產(chǎn)稅,這會(huì)兒只有交了房產(chǎn)稅的完稅證明,沒有發(fā)票,可以入賬稅前扣除嗎?
收到客戶發(fā)來的詢證函,預(yù)收了客戶2萬,應(yīng)在 貴公司欠 下面填寫,還是 欠貴公司 里填寫
老師你好,一家蔬菜糧油店賣出去的蔬菜糧油,是可以開免稅發(fā)票,一個(gè)季度超40萬也是免稅的是嗎?
老師,我們是租賃公司,車主掛靠我們公司我們只收管理費(fèi)用,在車輛進(jìn)入公司的時(shí)候我們可以直接掛老板的往來賬嗎?我們公司并沒有通過銀行去購車
跨季應(yīng)交的增值稅,已交稅款,下季紅沖怎么處理這個(gè)已交的增值稅
老師,下午好,請(qǐng)教一個(gè)問題,公司是電商行業(yè),一個(gè)月下來的訂單數(shù)量都有好幾萬條,如果我按訂單數(shù)量做帳,我的工作量是非常大,我可以在月底時(shí)匯總各個(gè)商品的銷售量來做應(yīng)收賬款嗎
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您好,這種超過3%即征即退是指哪個(gè)政策?什么行業(yè)?
?你好; 就是即征即退的優(yōu)惠政策; 比如軟件產(chǎn)品銷售即征即退??
您好,相當(dāng)于按97%來退稅,對(duì)吧?
你好;比如說 :? 軟件產(chǎn)品即征即退的計(jì)算方法如下: 一、軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法: 即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%, 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%,