你好 ;? ? ? ? ?是的;? 比如一般即征即退就是先銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),得出一個(gè)應(yīng)納稅額,比如超過(guò)3%的部分即征即退,那么就是不含稅收入的3%以內(nèi)的部分是實(shí)際承擔(dān)的,應(yīng)納稅額減去這部分是退稅的?

您好,享受即征即退是指抵扣進(jìn)項(xiàng)后繳納的增值稅再退給企業(yè)嗎?(進(jìn)項(xiàng)稅正常抵扣)
您好老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,就是軟件企業(yè),享受即征即退,有進(jìn)項(xiàng),可以抵扣,是抵扣還是不抵扣劃算呢,
您好,老師,我想咨詢下,軟件企業(yè),享受即征即退政策,超3%的部分增值稅退回,現(xiàn)在我有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),是用于抵扣劃算,還是不用劃算,如果抵扣了,會(huì)有損失嗎
增值稅即征即退50%,比如銷(xiāo)項(xiàng)為50,進(jìn)項(xiàng)為150,是不是進(jìn)項(xiàng)稅150抵扣完后,交的增值稅退50%
享受即征即退優(yōu)惠政策的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣?例如銷(xiāo)售再生水退稅50%,抵扣的是退完后的部分還是之前的進(jìn)項(xiàng)稅
個(gè)體戶業(yè)主名下是車(chē)與他的個(gè)體戶簽個(gè)使用協(xié)議,那么車(chē)產(chǎn)生的相關(guān)的費(fèi)用,可以用作抵個(gè)體戶的費(fèi)用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)針對(duì)什么繳費(fèi)
這個(gè)題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開(kāi)始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會(huì)是4期呢
老師好,公司今年多計(jì)提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調(diào)增,并取回相應(yīng)成本票稅前扣除可以不,如果今年沒(méi)有做暫估,明年取回來(lái)的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時(shí)都交稅,注銷(xiāo)時(shí)候可以虧損嗎,還是或多或少得交點(diǎn)稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈(zèng)限額計(jì)算依據(jù)老師說(shuō)是會(huì)計(jì)利潤(rùn),會(huì)計(jì)利潤(rùn)是不是就是利潤(rùn)總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費(fèi)用80元,這種往來(lái)用一張憑證做會(huì)計(jì)分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬(wàn),其中前三月免費(fèi),這個(gè)發(fā)票第四個(gè)月才拿到手確認(rèn)總金額,這個(gè)怎么攤銷(xiāo)
從哪查詢提交過(guò)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢 ?
錢(qián)已收未開(kāi)票和錢(qián)已付未收到票怎么寫(xiě)分錄呢?


您好,這種超過(guò)3%即征即退是指哪個(gè)政策?什么行業(yè)?
?你好; 就是即征即退的優(yōu)惠政策; 比如軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售即征即退??
您好,相當(dāng)于按97%來(lái)退稅,對(duì)吧?
你好;比如說(shuō) :? 軟件產(chǎn)品即征即退的計(jì)算方法如下: 一、軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法: 即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售額×3%, 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售額×13%,